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匯算清繳退稅申請報告精彩

時間:2024-03-22 08:18:15 其他報告 我要投稿
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  在現實生活中,報告對我們來說并不陌生,報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編為大家收集的匯算清繳退稅申請報告精彩,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

匯算清繳退稅申請報告精彩

匯算清繳退稅申請報告精彩1

尊敬的國家稅務局城區稅務分局:

  20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協助辦理。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

匯算清繳退稅申請報告精彩2

尊敬的國家稅務局:

  我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;xx年度多繳納企業所得稅額元;xx年度應退企業所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款“企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。”及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。”之規定,我公司申請退稅元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xx年度企業所得稅申報表

  2、xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

  江蘇XX機械有限公司

  20xx年xx月xx日

匯算清繳退稅申請報告精彩3

尊敬的領導:

  我公司成立于20xx年xx月xx日,實際經營范圍為xx,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。

  我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的.全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領購x次最大開票金額x萬元稅控專用發票,每次x份。由于我公司業務量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發票。(注:此段按照企業實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發票需報送資料

  1.《增值稅專用發票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業一式四份);

  2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業一式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章__流轉稅科負責);

  4.營業執照副本復印件(一式二份);

  5.銷售合同(協議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發票匯總表及本月增值稅專用發票匯總表、增值稅專用發票明細表(一式二份);

  10.稅務機關要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當地稅務局要求為準。)

  申請單位:xxxx

  申請日期:20xx年xx月xx日

匯算清繳退稅申請報告精彩4

尊敬的xx稅務局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxxx,納稅人識別碼為:xxxxxxxxxxx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xxxxxx]52號)及(國家稅務總局公告20xxxxxx年49號)的.文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年xx月和xx月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xx年xx月和xx。特此申請。

  申請人:xx

  20xx年xx月xx日

匯算清繳退稅申請報告精彩5

尊敬的xx稅局:

  本公司xx(納稅編碼:xx)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xxxx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

  稅務登記類型:私營合伙企業

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xx

  特此說明!

申請人:xx

  20xx年xx月xx日

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