【優秀】企業自查報告
隨著個人素質的提升,報告與我們的生活緊密相連,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么報告應該怎么寫才合適呢?下面是小編精心整理的企業自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
企業自查報告1
在今后的工作中,我公司將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保保密工作的順利開展。
為了保障我公司辦公環境的防火、防盜安全,根據公司領導的安排布置,綜合辦公室負責人帶領辦公室有關人員組成安全檢查小組,于12月12日下午對公司辦公樓和樓下露天停車場的消防安全和防盜工作進行了嚴格的檢查,現將檢查情況匯報如下:
一、安全檢查總體情況
檢查小組首先對辦公樓內部各樓層的門窗、用電電路及開關、樓道消防安全通道、消防設施、環境衛生等情況進行了檢查。然后對大樓外的露天停車場、綠化帶及照明設施進行了檢查。檢查小組通過全面地排查,檢查結果總體情況良好,無重大安全隱患。
二、存在的問題
1、五樓樓頂兩邊通向露臺的門未加鎖、四樓會議室大門及會議室內一扇鋁合窗的鎖無法反鎖、閱覽室推拉門右側門鎖損壞,外來人員可隨意進出,存在安全隱患。
2、閱覽室內堆有雜物,堆放雜亂,存在消防安全隱患。
3、整棟大樓僅配有2個干粉滅火器,且滅火器中的干粉保質期不詳;各樓層的消防栓均被上鎖,但鑰匙不知去向,未能檢查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隱患。
4、二樓部分辦公室存在下班后不鎖門的現象,存在防盜安全隱患。
三、整改措施及建議
1、請專業鎖匠為五樓樓頂兩邊通向露臺的門安裝新鎖、為四樓會議室門窗、閱覽室大門及各樓層消防栓更換新鎖。
2、按照“6S”管理規范對閱覽室進行歸類整理,消除消防安全隱患。
3、按需更換、購置干粉滅火器,在各樓層消防栓更換新鎖后對消防栓的.安全狀況進行復查。
4、再一次強調各樓層辦公室下班后必須反鎖門窗的規定。針對檢查中發現的安全隱患,檢查小組將聯系相關人員及時進行整改,確保消防安全不留死角,防盜安全不留漏洞,為公司員工營造一個安定、安全的工作和生活環境。
根據省、市紀委通知要求,我區對公務活動中涉及的“三公”經費有關情況匯報如下:
一、“三公”經費管理情況
20xx年度,我區“三公”經費共發生70.2萬元。其中公務用車運行費68萬元,公務接待費2.2萬元,沒有公款出國(境)事項發生,此項費用不存在。
二、“三公”經費管理辦法
我區公務用車運行費實行定額管理,處級領導專車運行經費每年2.5萬元,部門公務車經費每年1.5萬元,憑據核銷,超支不予處理。
公務接待費我們以林業局經營收入為基數,按照稅法規定,計算出當年公務接待費可以發生的最高額度,并把接待費用控制在最高額度以內。具體管理中,本著從嚴管理、勤儉節約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門和接待標準的管理,既加強了業務招待費的使用管理,又促進了有關工作的順利開展。
通過各個環節的管理和控制,我區20xx年“三公”經費管理取得良好效果,即節約了資金,又發展了業務,在拓展外部市場,協調和密切各方關系上取得了可喜成績。
企業自查報告2
根據縣公務用車問題專項治理工作領導小組辦公室《關于印發西盟縣黨政機關公務用車問題專項治理工作三項制度的通知》(西車治辦發〔xx〕2號)精神,我鄉認真組織學習,并開展了自查活動。現將有關情況報告如下:
一、基本情況
鄉政府現有公務用車2輛,專職司機2名。
二、自查情況
經自查,本單位無公車私駕和違紀違法現象。
三、專項治理措施
1、提高認識,加強教育
加強公務用車管理,規范領導干部用車行為,是加強黨風廉政建設和執行領導干部廉潔自律規定的需要,也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群、干群關系的迫切要求。我鄉嚴格按照通知要求,在組織干部職工認真學習文件精神和有關廉潔自律要求的基礎上,對照通知有關規定,逐一排查在公車管理、執行公務用車規定等方面存在的問題和不足,研究制定有針對性的整改措施。要求領導干部充分認識加強公車管理、執行公務用車規定的重要性,在切實抓好公車管理的同時,要求領導干部帶頭執行好公務用車的.有關規定,為干部職工做好榜樣。
2、加強管理,嚴格紀律
嚴格按照上級有關規定,不超標準配備公務用車、用公款擅自購買公務用車。不向企業調換、借用車輛或攤派資金購買車輛,對公務用車不搞豪華裝修,特別是不搞高于原車配置設計進行裝修,增改與汽車行駛無關的設備。在公務用車管理方面,制訂《車輛管理制度》,嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,健全完善專人負責、統一派車、明確線路以及用車與繳費分離等制度。嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定,堅決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公務無關事宜。認真落實各項安全措施,不允許酒后開車,不準違章駕駛,不帶故障行車,不準以車謀私。在車輛維修方面,履行節約,采取有效措施,努力降低消耗,節省車輛費用開支。
我鄉的公務用車管理工作由于領導重視、制度完善、管理到位,至今未發生任何紕漏。今后,我們將按照有關規定,繼續加強對公務用車管理。
企業自查報告3
一、藥店概況
我店成立于20xx年xx月,位于xxxx,營業面積xx平方米。藥店現有職工xx人,其中xx藥師人,藥士xx人,藥學學歷xx人。經營中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品等共xx個品種,年銷售總額xx萬元,擁有固定資產xx萬元。藥店制定了較完善的質量管理制度,執行情況良好,從無經營假劣藥品及其他違法違規行為。
二、自查情況
(一)管理職責:
在一年的經營工作中,我店始終堅持質量第一的原則,嚴格按照藥事法規規范經營,做到了按照依法批準的經營方式和經營范圍從事藥品經營活動,從根本上杜絕了各種違法違規事件的發生。目前,本店質量崗位健全,職責明確,職能發揮良好。gsp質量管理制度是藥店藥品經營的行為準則,因此我店按照gsp及其實施細則的要求制定了質量方針目標、藥品購進管理、首營企業和首營品種質量審核管理、藥品養護管理、藥品驗收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛生和人員健康管理等xx項管理制度,并把學習和制度執行情況納入綜合考核,每季度對制度執行情況進行一次檢查,并對檢查情況進行記錄,對檢查中存在的問題制定了改進措施,并責令相關崗位限期整改,保證了制度的貫徹實施。
(二)人員與培訓
質量負責人為xxx職稱,處方審核員為xxx職稱,符合gsp規定,企業負責人為xxx,曾參加市xx次培訓,對直接接觸藥品人員,每年進行一次健康檢查,并建立了健康檔案,未發現可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對實施gsp的認識、提高全員素質,我們開展了職業道德、法律法規、專業知識等多內容、多形式的.學習培訓,并建立了員工培新檔案,對新上崗的的員工進行了崗前專業技能和法規的培訓,經考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓,員工的質量意識、業務素質、法制、
法律觀念都有了長足的進步和提高,為我店實施gsp打下了堅實的基礎。
(三)設施與設備
經過改造建設,目前我店辦公營業場所及輔助設施達到了與gsp相適應的要求,做到了寬敞、明亮、整潔,配備了符合規定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養、使用檔案。確保了藥品經營過程中的質量,達到了gsp的要求。
(四)進貨與驗收
為防止假劣藥品進入我店,購進中我店重點加強了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位,明確規定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規生產企業、經營企業進貨,其次是認真審核藥品的合法性和質量的可靠性,對購進的藥品及進口藥品,均嚴格按照gsp要求和規定的內容進行審核。對首營品種重點審核。按照要求嚴格簽訂進貨合同,合同質量條款明確,藥品附產品合格證;藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求;購進的藥品均具有合法票據,按照規定建立了藥品購進記錄,做到了票、帳、貨相符。
在藥品質量的驗收環節上,驗收人員做到了按照法定標準和合同規定的質量條款對所購進的藥品進行逐批驗收,并按照《藥品驗收質量管理制度》規定的抽樣原則,對藥品的包裝、標簽、說明書以及產品合格證和藥品的外觀質量等進行逐一檢查,進口藥品認真核對加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件及中文說明書,驗收首營品種,均有該批號的質量檢驗報告書。藥品質量的驗收均按照gsp規定建立了驗收記錄,記錄完整、詳實、規范。
(五)陳列與儲存
店內陳列藥品的質量和包裝符合規定,按藥品用途進行了分類陳列擺放,處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品,按要求分開進行了陳列存放,拆零藥品集中存放于拆零專柜,并保留原包裝及標簽,拆零記錄詳細,每月定期對陳列藥品進行檢查、養護,對質量檢查情況進行了詳細記錄,對用于藥品養護所用的儀器設備建有定期的檢查、維修紀錄。
(六)銷售與服務
藥店在銷售工作中,嚴格遵照依法經營的經營方式和范圍從事藥品經營活動,《藥品經營許可證》、《營業執照》及職業人員證明材料按要求進行了懸掛,藥品銷售過程中嚴格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛生,藥師負責對非處方藥用藥服務咨詢,工作時間著裝統一,佩戴胸卡,營業室內設有服務公約、監督電話、顧客意見薄,對顧客反映的意見,按程序及時處理并
記錄。為方便顧客,實行24小時服務制。對質量管理制度執行情況按質量管理制度規定每季度進行一次自查考核并記錄,對存在的問題制定改進措施及時整改,藥店在銷售服務工作中,從沒有發生過藥品質量事故。
我店依法經營,嚴把質量關,以優異的服務態度,贏得了顧客的信任。
三、主要問題及整改措施
為更好的實施gsp,我店通過匯報、看現場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查,我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規范》及其《實施細則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對業務缺少自覺性,二是服務質量還不夠規范)。
對上述存在的問題,我店做了認真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強業務學習自覺性,力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業務知識,努力提高服務質量,同時我們將以這次gsp認證為契機進一步增強質量管理意識,加大質量管理的工作力度,對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善,努力使我店的質量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
企業自查報告4
本公司于1992年8月14日注冊成立,于1999年12月31日取得《印刷經營許可證》,許可證號碼為:(桂)新出印證字450110132號,公司注冊資本50萬元人民幣,經營范圍:其他印刷品印刷。現經營場所于南寧市江南區五一中路36號二橋南底廠房,面積380平方米,職工人數13人。在上級各部門領導的關心和指導下,我公司立足于國家有關印刷管理的各項法律法規并結合工商、稅務等部門的各項法律法規,深入學習、認真貫徹、堅決執行,杜絕一切違法違紀的經營行為。現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下:
一、根據國家檔案法和印刷業管理規定,健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規章制度,所有客戶一律簽訂印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件,統一建檔立卷保管,以備查驗。印刷管理規定張貼于公司業務部門顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組,對新入職員工進行三級安全培訓,從消防、環保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓,公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。
三、定期(每季度)組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查,并由生產廠長作出工作總結;重大項目,向公司法人辦公會議匯報。
四、20xx年度實現工業總產值115萬元,實現主營業務銷售額115萬元,交納稅金及附加9.3萬元。資產總額72萬元。利潤4.9萬元共安置農民工人。
五、本公司目前擁有膠印機4臺、曬版機4臺、切紙機2臺、啤機2臺,覆膜機1臺,商標機1臺,全部為非國家淘汰印刷設備,20xx年度未發生任何安全事故和機械故障,所有生產設備處于良好狀態。
六、本公司20xx年度未受到任何違規處罰。回顧過去的20xx年,展望20xx年。我們將積極配合好上級各行政部門的工作,對組織的各項培訓積極參加,并認真貫徹各項措施,幾時上報各項數據,在今后的經營中,我們將一如繼往的執行好各項法律法規,學習好各項管理措施,努力改善企業的不足,做到取精去粕,對企業自身的不足要經常自查。
溫嶺市藥品監督管理局:
根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業驗收實施標準》等相關資料。本企業通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求,現將自查工作總結如下:
一、企業概況
本企業名稱溫嶺市大溪瑩康藥店,創建于1992年11月,變更于20xx年9月29日,現企業負責人蔣秀珍,質量負責人蔣秀珍,注冊地址:溫嶺市大溪鎮潘郎路118號,倉庫地址:本店5樓,營業面積45平方米,倉儲面積40平方米,員工總數3人,3人全部藥師,從事藥品質量管理、驗收及養護工作的有2名,占員工總數的'60%。
企業主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等,保證陳列與儲存的藥品的質量。
經營范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品,經營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元,利稅0.35萬元。
二、質量管理體系自查情況
(一)人員
本企業共有員工3名,企業負責人、質量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規定的情形(其中擔任質量管理人員1名,處方審核人員1名,驗收、養護各1名,營業員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查,并建立員工檔案。
本企業定期組織員工進行法律、法規、專業知識等培訓學習,并建立檔案。
(二)場所設施
本企業營業面積45平方米,倉庫面積40平方米,周圍環境整潔無污染源,營業場所與倉庫、辦公、生活等區已分開。營業場所、營業用貨架、柜臺齊備,柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列,有相應的指南性標志與警示語,設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔,并配置保證藥品正常儲存的貨架,與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備,衡量器具均已經過計量監督部門校驗。
(三)質量管理制度與管理職責
根據有關法律、法規及gsp跟蹤檢查的要求,本企業設置質量負責人1名兼專職質量管理員,具體負責企業質量管理工作,制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度,對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養護、保管、銷售等環節作了具體規定,并對制度的執行情況定期進行檢查考核,建立檔案。
(四)進貨與驗收
本企業在購進藥品時嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等有關要求,對首營企業的合法性進行嚴格審核,簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協議書。對購進的藥品,由驗收員按有關
規定對藥品的外觀質量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收,并做好各種質量記錄。
(五)陳列與儲存
店堂陳列藥品實行分類存放,藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放,藥品堆垛與墻面間距30cm,與地面間距不少于10cm。藥品出庫執行“先產先出,近期先出”的原則。
藥品養護檢查倉庫每季一次,營業場所每月一次,對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
(六)銷售與售后服務
本企業在藥品經營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方針,在店堂懸掛設立服務公約,設立咨詢服務臺,由駐店藥師掛牌咨詢服務,所有處方經駐店藥師審核,嚴格把關,每張處方由審核、調配人員簽字,店堂公布監督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴,改進和提高本企業的經營服務質量。
三、存在問題和整改措施
(一)溫嶺市藥監局gsp認證現場檢查缺陷項目,本企業gsp認證于20xx年9月11日通過現場檢查發現5項缺陷項目。
整改措施:
a、整改時間:20xx年日開9月11日開始
b、整改責任人:蔣秀珍
c、整改結果
1、(6006)企業未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業所經營藥品并包含質量標準等內容的質量檔案。
2、(6011)企業管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。
3、(6806)企業藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。
4、(7201)企業在浙江春天醫藥有限公司簽訂的質量保證協議書注明有效期。及時聯系浙江春天醫藥有限公司的聯系人,重新簽訂質量保證協議書,并注明有效期。
5、(7802)企業對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養護,并酌情縮短養護周期。
(二)溫嶺市藥監局于20xx年8月2日日常監管中發現以下3項缺陷項目。
整改措施:
a、整改時間:20xx年8月2日開始
b、整改責任人:蔣秀珍
c、整改結果
1、(2、3、8)今年企業未開展繼續教育,未建立培訓檔案。立即開展繼續教育,并及時建立檔案。
2、(2、10、7)現場未發現該企業有處方登記,該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。
3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區。及時把金銀花露放置于非藥品區,以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。
四、gsp跟蹤檢查情況自查結果
通過gsp跟蹤檢查自查,對照《藥品零售企業》gsp認證現場檢查評定標準109項,本企業涉及到的項目有99項(本店無經營特殊管理的藥品或不經營中藥飲片),因此合理缺項為(不經營特殊管理藥品合理缺項5項:6801、7007、7402、7703、8301;不經營中藥飲片合理缺項5項:6807、7508、7707、7708、8111),經過自查我們認為基本符合換證評定標準,現特向溫嶺市藥監局提出gsp跟蹤檢查申請。
1、員工營銷行為與中小企業準入情況:
在營銷中小企業當中堅持合法合規,未強制要求中小企業將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財產品和保險等。對中小企業的準入,未設置不正當門檻。
2、中小企業信貸資產定價與收費情況:
對中小企業信貸資產定價嚴格執行人民銀行利率政策規定,按照我行信貸政策要求,考慮企業自身資質。不存在對企業隨意收取附加費用。
3、信貸制度執行情況:
嚴格按照轉授權書的規定審查、審批中小企業授信業務;嚴格按照授信批復書的要求落實審查、審批意見;
不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產業政策發展方向與我行規定禁止進入的中小企業的情況;
按照我行貸后檢查要求,落實對中小企業的貸后檢查工作,對發現的風險因素及時上報相關部門并采取防控措施。
4、中小企業信貸資產管理情況:
授信的中小企業信貸整體質量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。
對中小企業信貸資金能采用受托支付的嚴格執行受托支付,控制資金流向,對自主支付的貸款資金嚴格監控其流向,企業提供詳細的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉手進行民間借貸的;積極向中小企業推廣貿易項下的融資產品,如銀票、信用證。
企業自查報告5
一、執業人員責任制落實情況
為了明確責任,成立了以公司經理為組長,分管副經理為副組長,以造價咨詢公司經理和主任為成員的自查小組。在自查工作中樹立“以人為本,質量第一”的理念,對執業人員提出了嚴格的要求。各執業人員在本次的自查中均嚴格要求,落實了各項責任制度,并對各有關人員責任制度進行了層層分解,嚴格落實責任主體,真正做到職責明確,責任到人,各司其職,確保了本次自查工作促進各執業人員業務的提升。
二、檢查情況
1、各執業人員責任的落實情況;
2、辦公場所標牌的懸掛情況;
3、工程資料是否規范齊全,問題整改落實及消案情況;
4、各級執業人員持證上崗情況。
這次主要檢查了王口彌河閘管所項目、羊口文化小區項目、北洛彌景苑等工程項目的結算、割算資料。檢查表明,各執業人員的的工程資料管理意識有了很大提高,執業能力有所加強,能夠認真落實好各項責任制度,配備了專職資料管理人員,工程造價咨詢資料逐步規范化,職能科室設備設置到位,滿足現代化辦公需要。
值得一提的是,我們各執業人員能牢固樹立“百年大計,質量第一”的意識,積極開展“質量標準化示范工程”創建活動,其執業能力和服務水平不斷增強,得到業主部門的好評。
三、存在問題
1、思想教育:個別員工對造價咨詢文件質量工作存在麻痹思想,存在質量與我無關的麻痹心態,工作之中違反勞動紀律,存在僥幸心理。
2、咨詢資料:少數項目項目未能按照公司咨詢項目資料管理辦法的規定進行收集整理,致使造價咨詢資料不全,影響以后對有關問題的查詢。
四、處理意見
對在此自查工作中,未能按照公司要求達到標準的`,要求整改落實到位并給予通報批評及按公司制度進行處罰。
五、下階段工作
1、要求各執業人員牢固樹立“百年大計,質量第一”的方針,加強領導、增強自身的質量責任感,真正落實好質量興業工作。
2、認真學習法律法規及相關規定,進一步落實各級責任制,做好各項業務的指導工作,嚴格執行質量操作規程,加大對員工的質量教育和培訓,進一步完善咨詢工程資料的規范化。
3、加大對工作內容的自查自訓力度,嚴格執行執業人員持證上崗制度,大力開展執業人員的質量宣傳教育,進一步提高從業人員質量意識。
4、突出重點,繼續深化質量問題的專項整治,進一步推進質量標準化管理工作。定期組織質量檢查,做到每月一小檢,每季一大檢,切實加強過程檢查力度,將質量問題消滅在萌芽狀態。
今年以來,我在工作中主要存在“三個不”。即:謀劃不早、標準不高、工作不細。
一、謀劃不早
一個單位的主要領導對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動、早干、早總結。這樣就會決策主動,運作主動,成功率高,見效也快。20xx年是我si建臺25周年,我們應該對各項成就作出總結,并提出新的發展思路和重點項目建設,但由于自己對全年工作想的遲、決策慢、動手緩、干的晚,直到今年6月1日,很多要干的重點工作還不到位,距離7月1日建臺25周年只有一個月的時間,感到時間很緊,壓力很大,特別是給網絡視頻直播工程的施工造成很大被動。好在機務部主任孫x等同志帶領一班技術人員,加班加點,連明達夜的.干,終于在7月1日正式投入使用,但必定因為時間緊迫給工程順利完工及試播帶來困難和不便。
二、標準不高
今年初,我們為外宣工作提出的目標是“爭三保五”。所謂“爭三保五”就是在省臺發稿在全省地市排名爭取第三名,確保第五名,因為去年排名第七位。但今年經過外宣部和新聞部同志們的通力協作和積極努力,上半年爭得全省第一名,下半年目前排名第二,全年有望奪冠。這說明:過去,我們對全臺年輕新聞工作者的實力估計不足,工作標準要求不高。古人云:爭其上者,得其中;爭其中者,得其下。這就給我們決策提出新的更高的要求,特別是制定目標時要能夠“跳起來摘桃子”。工作不能低標準,要高標準嚴要求,爭取第一,趕超一流,勇奪冠軍。
三、工作不細
很多時候我們都習慣于安排布置工作一說了事,不檢查、不督導、不抓落實。“一床雙優”活動中推行的臺賬管理給我們明確了重點工作的時間節點,提出了完成目標任務的時限,特別是重點工作抓細節的要求。實際上抓過程就是抓結果,抓細節就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務,直播車上主持人拿著稿子照本宣科也叫隨行廣播,但主持人如果提前把線路跑一邊,沿途亮點胸有成竹,了如指掌,做到“走哪說哪”、與時俱進,參觀者會感到美不勝收,各得其所。萬事作于細,細節決定成敗。
所以,解決“三不”問題是明年和今后工作的重點。
企業自查報告6
一、加強組織領導,健全組織建設
為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,公司成立了保密工作領導小組,總經理為組長,分管副總經理為副組長,各部門負責人、檔案管理員、保密工作人員為成員,做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。對保密工作所需設施、設備和經費,公司領導班子都能夠給以重視和支持,保證了日常工作順利開展。
我公司的保密工作領導小組基本素質較高,大部分成員具備大專以上學歷,且都能熟練掌握保密法規和保密技術基礎知識,熟悉本公司業務工作和保密工作基本情況。
二、嚴格執行安全保密制度
能認真按照安全保密制度的規定嚴格把好審查關,防止涉密信息和內部信息公開,保證公司公開的信息內容不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。
三、加強學習宣傳,提高安全保密意識
公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關人員參加上級部門組織舉辦的各種學習;另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃,采取多渠道、多形式加強對領導干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過學習教育增強保密干部的保密意識,提高了業務能力,為做好我公司保密工作奠定了扎實的基礎。
四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況
(一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。辦公室、品質部和檔案室等部門是保密重點部門和部位。公司保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促,并對檢查中發現的隱患進行專題研究,有效地防止了失密、泄密。
(二)加強加密計算機的管理工作。按照上級有關部門的要求,公司指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作,全年無發生計算機泄密事件。加強對計算機上網檢查工作,在管理上做到心中有數;對于涉密的計算機,明確實行物理隔離,嚴禁上互聯網,做到“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”。
五、存在問題及整改方向
1、計算機保密管理制度及信息網絡安全保密管理制度尚不健全,計算機使用及網絡安全方面存在一定風險,對系統漏洞缺乏有效防范措施,今后將逐步制定完善相關管理制度,進一步規范計算機的.使用程序。
2、工作人員的保密意識不強,導致工作較為被動。今后將加大工作和宣傳力度,增強工作人員的安全保密意識和遵守各項安全保密制度的自覺性,堅持信息安全保密工作不松懈。
企業自檢自查報告2
根據內蒙古電力集團《轉發國家電網華北電力調控分中心關于開展電網二次系統專項檢查的通知》,結合我廠電氣二次系統實際情況,針對豐鎮發電廠#3—#6機組、220KV系統、500KV系統設備運行狀況,尤其對涉網設備,安排相關繼電保護人員進行全面檢查,并針對相關問題制定整改計劃,現將自查報告匯報如下:
一、繼電保護運行管理
1.反措管理:我廠國家電網及內蒙電網下發的各項反措文件齊全,所有繼電保護裝置和安全自動裝置滿足國調印發的專業檢測要求。
2.軟件版本管理:我廠所有線路保護、發變組保護軟件版本都有臺賬,所有保護、安全自動裝置都升級記錄
3.檢修管理:現場繼電保護設備檢驗記錄、標準化作業指導書、工作記錄齊全,并嚴格執行。現場檢查保護作業指導書齊全,但現場工作記錄不完整,需要整改。
4.現場運維管理:繼電保護及安全自動裝置現場運行管理規程齊全,保護日常巡視記錄齊全,繼電保護與安全自動裝置的軟、硬投退壓板與調控機構一致,定值單與調控機構一致。
二、繼電保護設備管理:
1.設備臺賬管理:設備臺賬記錄齊全、保護動作、記錄異常分析齊全,滿足要求。
2.反措文件落實到位,文件齊全,保護年報、月報齊全
三、安全自動裝置:
1.安控裝置軟件本版管理:齊全
2.安控臺賬管理:我廠有高周切機1套,分布穩定裝置1套。臺賬齊全。
3.安控系統策略造冊與管理;我廠分布穩定作為執行子站,策略造冊按執行總站執行,按內蒙網調策略執行,高周切機有定值單執行記錄,現場打印與定值單一致。
四、網源協調管理:
1.重點機組涉網控制系統參數:我廠勵磁系統、調速、PSS、一次調頻、進相等試驗報告齊全,試驗項目齊全。
2.重點機組涉網保護參數:保護參數、保護定值與系統一致。
五、廠站自動化設備運行與管理:
1、廠站自動化設備供電電源和運行環境情況:我廠自動化設備供電電源滿足要求,環境、消防設施滿足要求。
2、廠站電力二次系統安全防護:滿足要求。
3、并網機組自動化管理:我廠機組AVC滿足規定和規程要求,根據電網調度要求投入實際運行。我廠機組AGC滿足規定和規程要求。
六、自動化通道數據網:
1.自動化通信通道:我廠自動化通信通道有2路,雙通道可以切換,數據網采用獨立的電力專用通信網。
2.調度數據網和電力系統二次防護;調度數據網和電力二次系統加裝二次物理隔離,各區域安全。
七、發現的問題及其解決方案
1、廠內保護裝置還未實現同步功能,但網控和各臺機組已安裝了GPS裝置,近期廠家來調試后,就可以完成同步功能。
2、我廠550KV升壓站開關失靈重合閘保護有檢驗超期和超服役情況,但已申請升級改造,費用下來就可以更換。
企業自查報告7
自鐵西區食品藥品監督管理局組織召開“鐵西區藥品醫療器械質量安全整治動員大會”后,我院積極參與配合,立即組織成立自查小組,對全院的藥品醫療器械質量安全情況進行全面摸查,現將自查結果匯報如下:
1.人員管理:
我院藥品藥械工作都由專業技術人員擔任,并定期進行醫藥法律法規及相關制度的培訓,確保工作的順利進行;每年組織直接接觸藥品藥械的.工作人員進行健康檢查,并建有健康檔案。
2.職責管理:
我院已建立的管理制度包括:藥品藥械采購驗收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(事件)監測和報告制度;藥品調配和復核制度;藥品藥械保管和養護制度;醫護人員崗位責任制度;安全衛生管理制度等。上述各項制度完備、合理、可行,且有相應的執行記錄。
3.藥品藥械購銷管理:
我院由專業人員分任采購、質量驗收等工作;能夠從合法生產、經營企業購進藥品及醫療器械,并與供貨企業簽定質量協議,具有合法票據;驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品藥械,保存有完整的購進驗收記錄。
4.藥局管理:
我院設有綜合藥局,安全衛生,標志醒目;藥局劃分有相應功能區域,做到藥品按劑型分類擺放,整齊有序;局內設有防鼠及防蚊蟲設施;藥劑人員在調劑處方時能嚴格審核,按照調劑制度和操作規范進行調配,并按要求每日檢查藥品,如遇破損或過期藥品報由專人統一處理,并仔細登記。
5.藥庫管理:
我院藥庫分區鮮明合理,藥品存放距離適宜,能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴格按要求保管藥品;藥品出庫時遵循“先入先出”原則,記錄完整。
以上即為我院藥品醫療器械質量安全工作的現有情況,在今后的工作中,我們將會進一步完善。
企業自查報告8
為了保障公民、納稅人和有關組織依法獲取稅務部門政府信息,保守國家秘密,維護國家的安全和利益,發揮政府信息服務納稅人和經濟社會發展的作用,我局根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關規定制定了《大邑縣國稅局政府信息公開保密審查工作辦法》,并按照辦法積極開展工作,未出現不按辦法內容處理的事件。現將自查整改情況匯報如下:
一、加強信息公開的組織領導
我局成立了以局長為組長,分管局領導為副組長,各單位主要負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,負責推進、指導、協調、監督政府信息公開工作。領導小組辦公室設在縣局辦公室,辦公室主任為領導小組辦公室主任,主抓信息公開工作,各成員單位協作配合,共同搞好信息公開工作。領導小組辦公室認真履行職責,加強與各職能部門的溝通和聯系,扎實開展好各項工作。
大邑縣國家稅務局政府信息公開工作領導小組辦公室在大邑縣國家稅務局保密委員會的領導下,負責政府信息公開和保密審查的組織管理。
二、嚴格落實信息公開相關制度
認真制定依申請公開政府信息工作管理辦法和辦理流程,切實滿足申請人提出的信息公開申請。大邑縣國家稅務局局內各單位是信息公開和保密審查的責任單位,擬公開的政府信息須經各單位負責人審核后,報分管信息公開的局領導審批后,方能發布。審核審批者是信息公開和保密審查的責任人。凡經各單位上報發布的信息,均視同已經相關責任人審核審批。
(一)信息公開和保密審核堅持結合實際,依法審查,既保守國家秘密又便利政府信息公開工作的原則。大邑縣國家稅務局主動公開和依申請公開的政府信息,均列入保密審查的范圍。認真設立政府信息公開查閱、受理點。我局政府信息公開查閱、受理點設在我局辦稅服務廳,提供專用設備,為納稅人及時查閱提供方便。
(二)信息公開和保密審查堅持嚴格、規范,信息發布與公文制作運轉流程結合,擬公開的政府信息中,對以下內容重點進行保密審查。
1.國家稅收工作重大決策事項;
2.以國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局名義制訂的規章和規范性文件;
3.國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局領導、局內各單位領導在全國性會議、專題會議、研討會、座談會、國際性會議等會議上的講話稿、發言錄音整理的文字材料;
4.月度、季度、年度等稅收收入數據,稅源、征管、稽查、財務、機構人員、信息化建設等方面的統計數據;
5.稅務稽查案件查處情況;
6.稅收行政復議、行政訴訟案件情況;
7.稅制改革、稅收政策調整、稅收征管改革和行政管理改革的措施和方案;
8.與其他國家(地區)簽訂的稅收協定。
以上八個方面主要從以下情況進行保密審查:
一是否屬于密級(秘密、機密、絕密)文件內容,保密期限是否期滿;
二是否屬于國家稅務總局、四川省國家稅務局、成都市國家稅務局、大邑縣國家稅務局尚未決定的事項;
三是信息公開后是否可能直接造成國家的稅收流失;
四是信息公開后是否可能嚴重干擾政府和稅務部門正常的工作秩序;
五是信息公開后是否可能造成社會和經濟秩序混亂;
六是否涉及個人、法人或有關組織的隱私和商業秘密;
七是否存在不宜公開的其他情形。
(三)信息公開和保密審查堅持“先審查、后公開”和“一事一審”的'原則。建立健全稅收門戶網站的發布登記制度,制定了《大邑縣國稅局網站管理辦法》,對我局負責管理的相關網站,落實安全措施,加強重點部位的保密審核制度。
對擬公開的一般性政府信息,由信息提供部門進行保密審查后,經相關科(室)領導審核,交由信息公開辦公室予以公開;對擬公開的重要信息,承辦科(室)報分管局領導審批。對涉及公民、法人和其他組織的重大利益,或者公開后可能引起重大社會影響的重要政府信息,除履行以上程序外,需報保密委員會負責人進行保密審查后,交由信息公開辦公室予以公開。保密委員會不能確定是否可以公開時,應當依照法律、法規和國家相關規定報有關主管部門或上級保密部門確定。對依申請公開政府信息的保密審查應與對該信息的其他審核工作同步進行,保密審查時間不得影響信息公開的時限要求。
(四)信息公開和保密審查堅持嚴格責任追究,嚴防泄密事件。大邑縣國家稅務局對政府信息公開保密審核工作實行責任追究制度。信息公開工作領導小組和保密委員會負責對政府信息公開保密審查工作進行監督檢查。對泄密或因保密審查不當造成不良后果和重大影響的,嚴肅追究相關部門及人員的責任。
企業自查報告9
一、企業概況
本企業成立于20xx年3月,是一家個體藥品零售企業。本企業以GSP為準則,編制并完善企業質量管理體系。
目前本企業員工4人,其中藥師2人、藥士1人,藥學專業技術人員占總人數的100%。藥學技術人員配置能適應藥品經營質量管理的要求。
二、GSP組織人員機構
企業設置企業負責人、采購、養護員、倉管員為XX;質量負責人為XXX;質理管理員、驗收員為XXX;審方員為XXXX、XXX;營業員為XXX、XXX明確專職質量人員的質量責任。
三、人員與培訓
為了不斷提高全體員工的專業技術素質,制定了學習培訓計劃,定期的組織全體員工學習藥品管理法律法規和專業技術知識,每六個月進行一次考核,并建立培訓檔案。
四、設施與設備
本企業根據新版GSP要求配備了電腦及符合相關管理要求的藥品進銷存管理軟件,在營業場所配置了檢測溫濕度的設備,現備有溫濕度計、空調。并配置了防鼠、防蟲、防火設備等。營業場所清潔、明亮,營業貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理
根據《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規要求,對購進藥品進行質量與合法資格的審核,并索取加蓋企業公章的藥品GSP認證書、藥品經營許可證(批發)和營業執照復印件,委托書應明確規定授權范圍和授權期限;藥品銷售人員的身份證復印件;購進進口藥品,向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件,并加蓋供貨單位質量管理機構的原印章;進口藥品應有中文標識的`說明書。對首營企業和首營藥品實行審核制度。企業建立了藥品購進臺帳,臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況,做到票、帳、物相符,再根據相關程序錄入電腦做好各項基礎工作。
驗收管理:驗收人員對購進的藥品,根據原始憑證及稅票,嚴格按照有關規定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應的外觀質量標準規定。(1)外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規格、生產廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。(2)內包裝每件中是否有產品合格證,容器是否合理,有無破損,封口嚴密是否合格,包裝字跡應清晰,品名、規格、批號等不得缺項;瓶簽要粘貼牢固。(3)藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規格、生產企業名稱、批準文號、生產批號、生產日期、有效期等。標簽或說明書上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。(4)驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號,有中文說明書,并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位質量管理機構紅印章的復印件。及時收集藥品不良反應情況,出現不良反應馬上上報藥監部門。
企業自查報告10
根據《關于全面開展保密自查工作的通知》文件的要求,我公司領導高度重視,認真對照檢查內容,結合工作實際,對公司的保密工作進行了全面的自查自檢,現將自查情況簡要報告如下:
一、公司保密工作開展情況
1、嚴格實行保密工作領導責任制。按照各自分工,明確職責,負起責任,將保密工作與實際工作相結合,確保工作管到那一級,保密工作就管到那一級。在研究部署、檢查、總結工作時,同步安排保密工作。班子成員以身作則,自覺學習、掌握保密制度,公司各主要分管領導深入實際保密工作,熟悉掌握了公司保密工作的全面情況及其重點,保證了各項保密管理措施在業務工作中的順利實施。
針對接觸密源廣、涉密深的單位,綜合辦公室將對其進行不定期的檢查督促,防止失密、泄密。多年來,各部室的規章制度健全,從每個環節做起,保密觀念強,措施得力,落實較好。如:檔案室制定檔案工作人員保密職責,查、借、閱檔案手續齊備;辦公室人員有保密守則及管理辦法,秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照公司保密制度的相關規定辦理,形成了一整套按制度、規定管理的暢通渠道。
2計算機信息系統的保密工作情況
近年來,由于形勢發展,工作需要,公司采取OA無紙化辦公,配備了電腦,組建了局域網并聯上國際互聯網。為加強計算機信息系統的保密工作,我公司采取以下措施:(1)、網絡安全方面。全部終端計算機均安裝了防病毒軟件,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
(2)、日常管理方面切實抓好局域網和應用軟件管理,確保涉密計算機絕不上網,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U 盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理等;三是應用安全,公文傳輸系統、軟件管理等。
(3)、為確保計算機網絡安全,制定了《信息系統工程項目申請、立項和審批程序》《信息系統安全管理制度》《計算機設備(軟件)購置管理》、《計算機設備使用管理》《計算機耗材及備品備件管理》《計算機機房管理》《公司機房信息系統緊急事故應急處理》《計算機信息系統管理辦法》等網絡信息安全管理制度。
同時結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到四個確保:一是網絡管理員于每周五定期檢查局域網系統,確保無隱患問題;二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實;三是領導定期詢問制度,由網絡管理員匯報局域網使用情況,確保情況隨時掌握;四是定期組織人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平。
3、我公司保密規章制度的建設情況
建立健全保密規章制度是做好新時期保密工作的重要保障。近年來,公司修訂完善了《保密工作制度》、《關于對泄漏公司商業秘密、盜竊、破壞公司財物行為的處理暫行規定》、《信息系統工程項目申請、立項和審批程序》、《信息系統安全管理制度》,從制度上保證保密工作務實、高效。
4、采取多種方式,利用各種機會對公司干部職工進行經常性的保密教育,認真組織公司干部職工學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《保密法實施辦法》、《****保密工作制度》及公司保密工作制度。使干部和職工增強了保密觀念,為做好我公司的保密工作奠定了扎實的群眾基礎。
二、我公司保密工作存在的主要問題及改進建議
1.保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。近年開展保密工作的實踐使我們認識到,加強干部職工的保密教育,提高保密意識十分重要。今后要不斷加強宣傳力度,增強全體干部的保密意識,提高做好保密工作的主動性和自覺性,還要制定出
相應的規章制度,使事前行為得到規范,堵塞可能發生的失、泄密事件,消除隱患,以確保公司經營安全和保護公司經濟利益不受非法侵害
。今要牢固樹立符合時代要求的保密工作新觀念,進一步強化大局意識,自覺把保密工作放在辦公室工作的大局中謀劃、安排;在工作內容上,要在深度和廣度上下功夫,上水平。要加大投入,提高保密工作的`現代化水平,進一步加強對計算機信息系統保密防范和管理工作;在公文傳閱、電話通信、電子郵件、接受采訪、召開會議、出國訪問等公務活動中,嚴格按照有關保密規定,每一個環節都嚴把保密關,保證不發生失泄密問題;工作方式上,要創新工作機制,建立適應新形勢要求和保密工作實際的保密制度,依靠制度建設落實各項保密要求,自覺將自己置于保密監督之中,接受保密檢查。
2.對計算機和局域網絡的保密管理是一項艱巨的工作,在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后還要在以下幾個方面進行改進。
(1)對于協同管理涉密數據,進行專項治理工作,做到“涉密不上網,上網不涉密”。
(2)加強涉密設備的界定管理,做到專人專機管理。
(3)加強外網上報數據的安全審核工作,保證外網登錄信息的無涉密信息。
(4)個別人計算機安全意識不強。我們將計算加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機安全的嚴重性,讓人防與技防結合,確實做好人在信息安全管理工作中的關鍵作用。實踐。
3.內部資料的密級確定問題,由于定密等級和范圍分寸較難掌握,使得在工作中難以明確要求和規范。
4.做好保密工作還需要堅強的物質基礎作保證,除了必要的資金、設備投入外,還應加強對保密工作人員的業務培訓,提高保密領導小組的素質。
今后公司將繼續努力,鞏固和發揚過去已取得的成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺階。
企業自查報告11
根據中國人民銀行合肥中心支行《關于印發<安徽省個人信用信息基礎數據庫使用管理工作指引(暫行)>的通知》,為規范個人征信系統的正確使用,提高個人征信系統使用管理工作的制度化水平,有效保護金融消費者合法權益,切實改進個人征信系統服務質量,現對本人在個人征信系統使用以來進行了自查,現對自查做以下匯報:
一、 本人在使用個人征信系統時,嚴格按照中國人民銀行個人征信系統管理辦法,遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則,對自己的查詢帳號嚴格保密,密碼定期修改。
二、 在查詢過程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則,對每一筆被查詢者,由被查詢者當面簽訂查詢授權書,按照被查詢者的授權的查詢原因,進行授權內查詢,做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果,做到保密制度,切實維護被查詢者的個人隱私。
三、 對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯系號碼、查詢原因進行詳細登記,對每筆查詢記錄逐筆登記,并按季度對其登記簿進行裝訂保存。
四、 現我社被查詢者為借款人,對其符合發放貸款的.被查詢者,查詢報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的貸戶,我社對其查詢報告進行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢信息不泄漏,影響個人信譽。
五、 對其查詢的個人征信,本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價,征信信息僅供參考,不應簡單以個人征信系統存在負面數據為由,正確使用個人征信系統。
六、 對個人貸款戶進行貸款后管理查詢,嚴格按照主管授權制度,對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢,按照先登記授權,后查詢的原則辦理查詢業務。
自查人:周濤
二零**年七月三十日
企業自查報告12
根據勞動保障年審有關規定和要求,我們對20xx年度勞動與社會保障情況進行了自查。從自查情況來看,我公司較好地遵守了國家各項勞動法律、法規和政策,自覺維護企業和員工雙方的合法權益。現將自查情況報告如下:
銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業分公司(以下簡稱“公司”),是銅陵有色公司為積極響應省、市做大做強銅產業的號召,大幅提升銅冶煉工藝技術水平而投資組建的新企業。項目固定資產投資43。82億元,年產40萬噸陰極銅。公司坐落在銅陵市循環經濟工業園,20xx年投料試生產。勞動規章作為新成立的銅陵有色股份公司下屬分公司,我們適用有色集團公司、股份公司勞動保障方面的規章制度。這些規章制度,根據《勞動法》等國家有關法律法規對員工聘用、工作時間和休息休假、工資福利、勞動保險、勞動保護和工業衛生、員工獎懲等進行了規定,起到了維護企業與員工雙方合法權益、保證公司各項工作順利開展、貫徹實施勞動保障政策法規的實際效果。
截止20xx年底,公司擁有從業人員315人。公司嚴格遵守國家《禁止使用童工規定》以及女職工保護規定,從未招收使用過未滿十六周歲的未成年人,從未派女工到國家規定不適合女工工作的崗位從事勞動和工作,注意女工三期的特殊生理保護。
20xx年,公司招聘應屆大學畢業生13人,從有色集團公司有關單位分批引進部分人員,全年簽訂勞動合同58人,解除勞動合同5人,終止勞動合同0人(調至有色集團公司其他二級單位45人、退休0人)。以上合同均至市人力資源與社會保障局進行了備案。一年來,公司嚴格履行合同,未因合同履行產生過糾紛。
按有色集團公司及市社保的`有關規定,為全部應參保人員辦理了社會保險,參保率達100%。其中四名人員參加了市社保。一年來,公司按時足額繳納各項社會保險費,從未發生拖欠行為。
我公司執行國家規定的工時制度,每日工作八小時、每周工作40小時。確保員工兩個工作日之間的休息時間不少于12小時。員工按照國家規定予以休息休假。
員工月最低工資收入均超過本市職工最低工資標準。在工資支付上,從來沒有克扣或拖欠員工工資情況。公司嚴格控制員工加班,除高級管理員工外,對確因工作需要,在法定節假日加班的,發放加班工資;在平時公休日加班加點的,盡可能安排調休,對不能調休的,發放加班工資。
技術工種自20xx年初試生產以來,根據國家規定和銅陵有色(集團)公司總體安排,公司開展了員工職業技能鑒定工作,經過培訓考核,共有3名火法精煉工(其中高級技師1人,技師2人)、3名煙氣制酸高級技師(其中高級技師2人,技師1人)、1名熱力司爐技師、2名氣體深冷技師、2名化學檢驗技師、2名磨礦分級工、2名電解精煉中級工通過了考核鑒定。此外,根據公司連續生產、員工無法大量脫產培訓的實際情況,對起重機械、電動葫蘆、壓力容器、電氣、等158名特殊工種人員,采取業余時間培訓考核的方式,定期進行評審。在已開展鑒定和評審的技術工種中,員工的持證上崗率已近100%。
集體合同文本經職工大會通過,于20xx年1月8日由公司工會代表與用人單位簽訂。合同生效后及時向全體職工公布。
總之,在20xx年,金冠銅業分公司始終堅持規范勞動保障管理工作,貫徹落實勞動保障政策法規,維護企業和員工的合法權益,勞企關系融洽,從未發生勞動糾紛問題。
企業自查報告13
接到國稅局20xx年4月份以前的預警系統預警以后(1、紅字發票異常2、進銷項變動率異常3、固定資產周轉率4、存貨異常),我們進行了認真的自查,發現存在以下情況,可能造成了預警發生:
一、銷售貨物應在4月份前作收入處理,繳納增值稅,而因種種原因,既未及時開具發票,又未作收入處理,總價款合計(不含稅)xxx元:
1、銷售給云南云子酒業有限責任公司的灌裝流水線1條,含水價183525元,不含稅價156858.98元,由于交貨較晚,試車成功后已于xx年5月9日開具了專用發票。
2、銷售給黑龍江雞西市東北王酒業有限公司的灌裝機1臺等配套設備,價款含稅xxx元,不含稅95726.50元,因發貨時間較晚拖至今年3月份,截至4月30日未作銷售處理。
3、銷售給茅臺鎮糊涂酒業有限公司的自動封蓋機與風刀烘干機等各兩臺,價款含稅516000元,除稅后441025.64元,因在生產期間對產品的局部結構根據客戶要求進行了修改,價款將來可能發生變動,故未開發票,也未在4月前作收入處理。
二、xx年1月至xx年4月銷售下腳料、報廢零配件等收入(不含稅)xxx元,其中不銹鋼屑9621.96元,廢尼龍,廢塑料屑285.73元,鑄鐵等廢屑1644.xx元,實際在收入列9252.66元,尚有2299.14元(鋼屑、不銹鋼屑)已于xx年5月份12#憑證作收入處理,提取了銷項稅。已列入收入的`未開具普通發票。
三、開具的負數發票,是由于上年度新疆亞中機電設備有限公司違反合同,未按約定付款、提貨,并在價格上存在糾紛,我方開具發票也無法按時交付,因已過報稅期,故開具了負數發票。
企業自查報告14
XX公司關于信息化統計年報數據質量的自查報告 根據國家統計局《關于開展20xx年信息化統計年報數據質量核查的通知》和XX省統計局《全省信息化統計年報數據質量核查方案》的通知要求,本公司對20xx年信息化統計年報數據質量情況進行了嚴格自查。現將自查情況匯報如下:
一、基本情況
根據各級統計部門的文件要求,本次自查主要是在了解和掌握企業生產經營、信息化建設和電子商務交易情況的基礎上,根據《信息化統計填報要求》中各項指標的定義和填報口徑,核查企業對各項指標理解的正確性和填報數據的準確性,了解指標數據變化的主要原因。
具體包括:期末使用計算機數量,使用計算機人員、使用互聯網人員和信息技術人員情況,使用和接入互聯網的情況,擁有網站的數量,實現電子商務交易活動的具體金額, 本企業提供的第三方電子商務交易平臺及平臺交易金額等。
本單位全稱XXXXXXX有限公司,XXX年XXX月成立,位于XXXXXX,主要經營XXXXXX等產品。
二、自查結果
截至20xx年底本公司信息化情況如下:
本公司期末使用計算機數量為XX臺,有XX名員工在工作中每周至少使用一次計算機;沒有專職從事信息技術工作
的人員,通常由辦公室擅長信息技術的人員兼任; 已接入互聯網,沒有局域網;暫時沒有建立自己的網站,不通過電子商務進行業務交易,不提供第三方電子商務交易平臺。
本公司填報信息化統計年報人員主要從事企業日常的工業產銷總值及主要產品產量的統計;企業財務狀況的.統計;從業人員及工資總額的統計工作。
本公司主要通過日常的統計及記錄等方式獲取企業信息化統計指標數據。
三、發現的問題及整改措施
經過自查發現,本公司在填報信息化統計年報的過程中存在數據之間邏輯關系掌握不明確的錯誤,但統計年報平臺軟件會對填報的數據進行審核,因而避免了上報錯誤。
本公司對此問題高度重視,并制訂了相關的整改措施:一是加強對公司統計人員的業務培訓,熟悉指標解釋,杜絕人為失誤;二是與各級統計部門加強聯系,及時掌握統計信息動態;三是在日常工作中定期整理相關資料,核實信息真實性和合理性,從源頭上杜絕信息報送錯誤。
企業自查報告15
我司繼續落實xx銀保監分局辦公室xx銀保監辦發〔20xx〕xx號文件通知,以及xx〔20xx〕xx號文件精神,現將今冬明春火災防控工作1月情況匯報如下:
一、進一步加強各類安全風險隱患自查排查工作,因近期天氣較冷,著重安排各營業場所在取暖用電的安全性上加大自查力度,避免工作死角。
二、對檢查出的隱患采取及時整改措施,防患于未然。一是確保各網點消防設施完備,同時檢查了各營業場所所有滅火器的有效期。二是在元旦放假前召開全員會議時繼續強調了節假日離崗期間必須切斷電源關閉門窗的'事宜,培訓員工認識安全生產的重要性,要保持安全風險防范警鐘長鳴的意識。
三、落實值班應急處置責任
各部門及其值班人員嚴格遵守安全風險事故報告規定,嚴格執行貴州分公司及黔西南中心支公司元旦期間應急值班制度、領導帶班制度等,如有情況及時向分公司及監管部門報告。對于有瞞報、漏報、謊報、遲報著,按公司相關規定追責并嚴肅處理。
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