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風險自查報告

時間:2023-08-27 07:05:13 自查報告 我要投稿

風險自查報告通用【14篇】

  在當下社會,報告的使用成為日常生活的常態,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的風險自查報告,希望能夠幫助到大家。

風險自查報告通用【14篇】

  風險自查報告 篇1

  根據《州衛生健康委員會關于進一步做好醫療機構院感防控工作的通知》、《省衛生健康委員會關于轉發國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組<關于山東省青島市新冠肺炎聚集性疫情有關情況的通報>的通知》,為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,認真履行職責,切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,現將工作自查情況匯報如下:

  一、高度重視,精心組織

  高度重視新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,10月18日成立由縣衛健局醫政股牽頭的4人督導小組,10月19日至10月22日開展對全縣13所醫療機構為期4天的新冠肺炎疫情防控醫療救治督導工作。

  二、自查情況

  (一)縣人民醫院院感防控情況

  1、院感防控工作。縣人民醫院配備了1名專職感控人員;因縣人民醫院修建時間較早,醫院布局限制了相關流程的設置,“三區兩通道”及就診流程區域設置在所限條件下合理設置;并執行了預檢分診、首診負責、探視和陪護等相關制度,認真貫徹落實“一患一陪”要求,做到了患者和陪護人員按要求佩戴口罩;配備了專(兼)職感控調查員5名。

  2、發熱門診管理。按照疫情防控要求將住院患者、陪護人員依托州人民醫院全部納入核酸檢測范圍;對可疑病例全部留觀,并在獨立的區域進行診治。

  3、定點醫院改造?h人民醫院在院內隔離出相對獨立的區域專門收治確診患者或無癥狀感染者;目前正在進行“三區兩通道”、通風、供氧(中心供氧)、供暖(中心供暖)、污水污物處理改造,預計11月底完成硬件條件改造。

  4、核酸檢測能力。制定完善了轄區內新冠病毒核酸檢測應急預案,開展了全員采樣人員培訓;pcr實驗室建設已掛網招標,于11月9日開標采購建設;按照要求做好發生局部聚集性疫情時5-7日內完成大規模人群核酸檢測,試劑正在準備中。

  5、醫療救治?h人民醫院開放床位總數為130張,落實救治床位20張;重癥監護床位6張,設備調配滿足重癥監護床位1張;堅持落實疫情報告制度和24小時病情變化報告制度;全員在“人民好醫生”平臺“新冠肺炎醫療救治培訓系列課程”開展了在線培訓;與省人民醫院建立遠程會診制度;建立完善了復診復檢、健康監測、康復管理、復陽病例及其密切接觸者管理、信息共享的全閉環、全流程管理工作機制;充分準備了醫療救治所需防護物資、藥品、器械等,能夠滿足滿負荷運行30天左右的需要。

  6、醫療廢物處置。發熱門診醫生、護士缺乏處置傳染病人產生醫療廢物的知識,醫療器械消毒交接紀律不全。

 。ǘ┟褡遽t院、婦計中心院感防控情況縣民族醫院和縣婦計中心嚴格執行預檢分診、首診負責、探視和陪護等制度,落實了“一患一陪”要求,患者和陪護人員按要求佩戴口罩,“三區兩通道”及就診流程區域設置因基礎條件有限,不能完全達到國家標準;民族醫院設置了集中醫學留觀點總床位26張,婦計中心只有1間臨時留觀點;按照床位在100張以下的醫療機構,至少配備感控督察員2名的要求,縣民族醫院和縣婦計中心均配置了兼職感控督查員2名。

  (三)鄉鎮衛生院院感防控情況全縣鄉鎮衛生院“三區兩通道”和哨點單位通道由于基礎設施建設限制,目前不能達到國家要求標準;預檢分診登記冊信息登記不全,首診負責制落實不到位,個別就診人員未佩戴口罩入院,醫療廢物處置欠規范,醫務人員個人防護意識松懈。缺乏處置傳染病人產生醫療廢物的知識,醫療廢物登記不完整,醫療器械空氣環境消毒不到位,消毒登記不全,缺乏醫院感染防控知識。

  三、下一步工作

  1、聚焦重點人群,規范監測管理。加強病人、疑似病人、密切接觸者的管理。嚴格篩查疫區來人員。密切關注老年人群,做好各醫療機構秋冬季疫情防控準備。進一步規范預檢分診、發熱門診、隔離病房、有旅居史人員健康教育居家觀察工作,收到來自青島人群的信息后,積極開展監測篩查和跟蹤管理,對密切接觸者采取有效隔離措施,并實施醫學觀察。

  2、作好救治準備,防止院內感染?h醫院加快硬件條件改造進度,作好疑似和確診病例的救治準備,最大限度避免院內交叉感染。必要時申請派上級醫務人員或專家進駐進行技術指導。實行周密的醫務人員安全防護措施,嚴防院內感染,所有醫務人員和進入醫院的人員均佩戴口罩。加強對醫療廢棄物全過程規范管理,防止二次污染及傳染。

  3、做好物資保障。做好醫療救治所需防護物資、藥品、器械確保能滿足滿負荷運行3個月左右需求。

  風險自查報告 篇2

  為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設,強化對部門權力運行的內部制約和監督,逐步健全完善治賄糾風工作長效機制,促進商務又好又快發展,根據市委辦、市政府辦《轉發的通知》(德委辦[]77號)文件精神和要求,按照局黨委部署和安排,從8月起,通過“找、防、控”三個環節,我局認真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環環相扣的廉政風險防控工程,建立起融教育、制度、監督于一體,從源頭有效防控廉政風險的新機制,扎實推進懲防體系建設,廉政風險防范和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效。

  一、加強領導,提高認識

  為了切實做好廉政風險防控管理工作,從源頭上預防腐敗,促進干部廉潔從政,推進懲治和預防腐敗體系建設,確保各項防范管理措施落到實處,我局成立了廉政風險防控管理工作領導小組,由局長陳若愚同志任組長,紀委書記和副局長任副組長,職能科室主要負責人為成員。領導小組下設辦公室,具體負責此項工作的組織協調工作,制定了《德陽市商務局廉政風險防控管理工作實施方案》,通過認真分析查找我局權力運行的風險點和薄弱環節,樹立廉政風險防控管理意識;明晰風險點的崗位、部位和環節,進行科學評估;建立廉政風險防控和監管機制,拓展從源頭上防治腐敗工作領域;增強干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風險。以黨委會、局辦公會、中心組學習、職工會等形式,重點學習了《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨員紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》,通過學習,使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監督于一體,能從源頭上有效防控廉政風險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認識。

  二、積極部署,廣泛動員

  8月,我局召開了廉政風險防控管理工作動員會,陳xx局長進行了專項工作的動員部署,強調“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設工作的創新舉措,它以關口前移的方式,把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預防腐敗的長效工作機制,能真正做到用制度管權、管人、管事。這次專項工作從8月中旬開始,分五個階段進行,即:宣傳動員、風險自查、風險評估、制定措施、風險監管五個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的十八大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度,認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領導,周密部署安排,認真組織實施。

  三、深入查找,積極預防

  根據實施方案的總體要求,我局采取自下而上和自上而下相結合的方式,以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞市商務局職能,進行權限梳理、確認、登記;以規范權力運行為核心,查找重點崗位、關鍵環節和重點人員,在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面,可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的`風險點。從行政管理事項、業務工作流程等方面,逐一排查廉政風險點,經組織嚴格審核把關后,將風險點登記匯總。11月共排查出科室風險點25個,黨委審定后報市廉政風險防控管理領導小組審定風險點為7個。填寫了《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。

  4月,根據市紀委、監察局印發《關于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》(德紀發[]5號)文件精神,我局就繼續開展廉政風險防控工作又作了安排布置,重新排查出科室風險點46個,黨委審定后報市廉政風險防控管理領導小組審定風險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。

  四、完善制度,動態防控

  在廉政風險防控管理工作中,我局結合商務工作實際,制定《廉政風險評估預警防控實施細則》,進一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風險轉化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優化工作流程、規范工作規則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權界限,控制自由裁量權,實行權力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。對于在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度,都匯總成冊,其中《廉政風險防控管理權力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在網站、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監督。為了對風險控制進行有效控制,實行廉政風險預警,暢通廉政風險預警信息“綠色通道”,采取事前預防、事中監控、事后處置辦法,及時發現傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發展成違紀違法行為。

  廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務,我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領導干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監督機制,深入貫徹落實科學發展觀,打造政治過硬、作風過硬、業務過硬的商務干部隊伍,按照市委、市政府“加快發展、科學發展、又好又快發展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創造和發展德陽在四川、在西部的優勢和領先地位的工作要求,為實現我市“爭當四川科學發展排頭兵,建設中國西部經濟文化強市”的目標以及德陽商務工作又快又好發展提供堅強的紀律和作風保障。

  風險自查報告 篇3

 。ㄒ唬┘訌娬嗡枷虢ㄔO。

  (1)加強思想理論建設。嚴格按照市區兩級紀檢組的工作安排,制定黨風廉政建設主體責任清單,認真落實“三會一課”制度,學習貫徹中央和地方的有關文件精神,不斷強化創新理論,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,勇于擔當作為,以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。

 。2)強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨,落實黨的路線方針、政策,是全局干部職工必備的素質,講政治,是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺,牢固樹立社會主義核心價值觀,堅定不移堅持走中國特色社會主義道路,堅決做到清正廉潔、勤政務實,把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當,永葆共產黨人的'政治本色。

  (3)認真履行主體責任。嚴格執行局內《“三重一大”事項議事規則》,凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。

  (二)明確職責落實責任。

  (1)制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態環境局紀檢組及區紀委監委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單;落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》,把責任明確到主管人和具體承辦人,使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確,做到層層抓落實;組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會,壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。

 。2)定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話,及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況,共同研討措施,對發現的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。

  (三)加強預防腐敗體系建設。

 。1)建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作,歲末年初、重大節日等節點,定期開展專項督促檢查;對服務窗口規范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態等情況開展不定期抽查。

 。2)完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態環境局《廉政風險點及防控措施表》,局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權,梳理廉政風險點,將行政執法、行政審批等權力事項納入監管內容,真正達到預警在先、監督防范實時的目的。

 。ㄋ模╅_展各類專項整治工作。

  (1)廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動,廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規問題專項整治、違規收送禮金問題專項整治等整治工作,并取得實效。

  (2)開展專項治理“腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求,發動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治,取得了階段性成效。

  (3)持續開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規定”和“四風”問題新動向新表現,不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議,嚴查群眾身邊的“四風”問題。

 。4)持續開展警示教育。在重大節假日向全體干部職工發送廉潔信息,重申中央“八項規定”精神,弘揚清風正氣;及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報,督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區紀委監委組織的“清廉成華,評政問廉”電視監督問責活動,使干部從中受教育,強化遵紀守法的自覺性。

  (一)機構改革以來,成華生態環境局接受市派駐紀檢組及區派駐紀檢組的雙重領導和監督,日常工作量大,單位崗位責任風險點多,紀檢監察工作由辦公室人員兼職,工作難以勝任。建議各區(市)縣增設紀檢監察室,指定一名副局長分管此項工作,日常工作由專職人員負責。

 。ǘ┎糠指刹苛疂嵶月梢庾R不強,不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來,沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統一安排各區(市)縣,分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育,努力提高生態環境系統工作人員的遵紀守法的自覺性。

 。ㄈ┴撠熂o檢監察工作人員專業素質不強,理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(市)縣,主辦紀檢監察工作培訓,切實加強紀檢監察人員的專業素質和工作技能。

  風險自查報告 篇4

  學校安全問題一直是我校最為關注和重視的工作之一。面臨當前校園安全的嚴峻態勢,根據區教育局4月30日下午緊急會議精神,結合我校安全工作的實際情況,按照上級部門頒發的各種安全工作要求,堅持以“隱患險于明火,防范重于泰山”為指針,由學校校長室牽頭,總務處、德育處協同,于4月30日對學校安全情況進行了全面徹底的排查,現就我校安全自查情況書面報告如下:

  一、領導重視,組織健全

  學校成立了由校長任組長,中層領導任組員的安全工作領導小組,定期地組織人員對學校安全工作進行檢查,加強了對學校安全工作的領導、監督和檢查。學校安全工作領導重視,組織健全。

  二、責任到人,制度健全

  學校安全工作千頭萬緒,僅靠學校領導和總務處、德育處幾位老師的力量是不夠的,因此,學校與各處室的`負責同志以及各班班主任簽訂了安全工作責任狀,職責細化分明,使廣大教師能與學校領導上下一心,齊抓共管,共同做好學校的安全工作。同時,學校制定和完善校園安全建設管理的各項規章制度,讓安全工作能夠有條不紊的開展。

  三、利用多種渠道,營造安全校園

  1.交通安全學校領導十分重視學校的安全教育,特別是師生的交通安全。學校經常利用每周一國旗下講話的時間,對全校師生進行交通安全教育;還聘請交警九大隊的警官深入校園宣傳交通法規知識、展示交通事故的圖片;利用宣傳窗、黑板報對學生進行交通安全教育,宣傳交通法規;各班班主任也利用班會、晨會等時間對學生進行交通安全的教育。

  2.消防安全學?倓詹块T負責具體實施消防安全工作。經常組織檢查督導,發現問題立即加以解決和整改,消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、定期檢查和考核,對檢查考核情況進行記錄,做到有案可查。學校加強了電器設備的保養和維護,定期檢查電器設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況,發現問題及時處理;同時經常組織人員檢查和維護各室的照明設備、電器設備,檢查盡量做到細而實,避免因疏忽大意而造成消防隱患,導致安全事故的發生。加強對食堂工作人員的消防教育,要求正確使用好煤氣灶、電器設備,確保安全。

  3.食品衛生安全學校高度重視食堂的食品衛生管理,認真落實《食品衛生法》和《傳染病防治法》,加強飲食衛生管理,做到定點采購食品,并要求食堂工作人員持健康證上崗,與食堂管理人員簽定食品衛生責任狀,學校每天對食堂的各項衛生進行檢查和監督,并且由分管同志經常檢查。嚴禁學生到校外買零食,嚴禁學生喝生水。

  4.防盜安全學校十分重視防盜工作,對各類電教儀器,尤其是電腦、電視機、復印機等貴重儀器均有專人保管。嚴格執行財務制度。學校制訂了值班制度,節假日均有人值班,領導親自帶班,值班為24小時制,特別加強了夜間的巡視。學校對防盜工作從細處、實處入手,力求萬無一失。

  5.活動安全學校對學生活動加強教育和管理,教育學生課間、課后開展正常的活動,不進行帶有危險性的游戲、不許追逐打鬧。學校每天都安排值班領導護導,他們在課間加強了巡視,確保學生的課間活動能有序、正常地開展。學校22年暑假對學生活動場地進行了改造,對一些存在危險因素的地方進行了整改,更換了一批活動器材。學校對開展的重大活動能進行審批,同時加強教育力度,提高師生的認識,組織有序,管理到位,保證每項活動的順利開展,不出安全事故。

  6.用電安全學校對各處室組、各教室的用電安全定期檢查,電腦、電視機及其它電器使用,電線、插座、開關沒有漏電等不安全現象。偶遇開關、插座破損能及時修復。

  四、存在的主要問題

  1.學校校門西行是泰馮路,來往車輛較多,師生上學、放學存在安全隱患;

  2.學生上學、放學路途有不遵守交通規則、違章騎車的現象;

  3.學生喜歡購買校外路邊、小店攤點上的零食,帶來衛生上的隱患;

  4.學生在上室外課以及課間活動時監管力度不夠;

  5.有個別教室、辦公室下班后忘記關燈或空調。

  五、整改措施

  針對問題一:教育學生上下學路上注意觀察,一慢二看三通過;學校值班領導到崗到位,按時迎送疏導學生;五一后充實學校護導力量;請派出所、市容中隊能派專人在學生上下學高峰期時巡查。

  針對問題二:進一步加強安全教育、文明守紀教育,養成良好行為習慣,要求學生在上學、放學路上,應嚴格遵守交通規則,靠右行走,不得在路上逗留、玩耍。

  針對問題三:加強對學生食品衛生教育、勤儉節約教育、珍愛生命教育;嚴禁學生外出購買一些三無食品。

  針對問題四:要求上課教師增強責任意識,加強對學生的觀察、教育、管理;教務處、德育處加強對教師、學生的考核、管理。

  針對問題五:加強教育,增強責任意識、節約意識;值班領導及時發現,及時提醒。鑒于近期發生的校園安全事故,學校將進一步加強門衛管理,嚴格外來人員登記制度,未經允許外來人員一律不得進入校園。隨著氣溫增高嚴禁學生到江、河等有水的場所去洗澡、釣魚,雷雨天不準在大樹下、屋檐下或危險的墻體下避雨。

  總而言之,“安全責任重于泰山”“安全事故猛于虎”“安全無小事,事事講安全”,學校的安全工作,是學校必須長期重視的一個大問題,關系到千家萬戶的利益,關系到社會的和諧、穩定。所以,我們每一位教育工作者都應該把校園安全放在重要的位置上,努力為學生營造一個安寧、和諧、愉悅的校園。

  風險自查報告 篇5

  一、加強領導、明確責任,切實抓好廉政風險防范點專項活動

  (一)強化領導,狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防范專項活動的領導,成立了以鄉紀委書記任組長,其它人員為成員的崗位廉政風險防范專項活動領導小組,具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調與實施。領導小組下設辦公室,由秦玉兵同志任辦公室主任,具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。

 。ǘ┚慕M織,周密部署。根據鶴山區紀檢監察系統

  “隊伍建設”活動第三階段工作方案的通知要求。精心組織,周密部署,我鄉結合紀念建黨90周年活動,集中開展了黨的宗旨、意思、紀律教育,進一步明確了整改方向,使紀檢干部增強了黨性觀念,增強了忠臣意識,責任意識,切實增強了做好本職工作責任感和使命感,通過采取多種形式的.討論、學習,將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、財務管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點環節,紀檢組每月進行檢查并形成檢查記錄,發現問題及時糾正。確保了工作落實。

  二、明確崗位,深入查找,健全機制,確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設

 。ㄒ唬┟鞔_職責。查找廉政風險點,首先明確崗位責任,把全系統工作崗位劃分為三大類:即領導崗位;機關崗位;事業崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位,采取自查為主,互查為輔的方式,全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險,了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。

  (二)全面排查。根據工作特點,經分析研究,我鄉從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為:制度機制風險、崗位職責風險、外部環境風險、業務流程風險四類風險;個人分為:思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險三類風險。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組

  織評等方法,重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面,采取自己“找”、科室“議”、領導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法,依照崗位職責,分析和查找廉政風險,全面排查在思想道德、崗位職責、外部環境等方面的風險點,逐一梳理,分類歸總,在部門內部公示。同時,采取書面征求意見的方式,對權力運行風險點排查是否全面準確進行測評,力求把風險點找全、找準、找對。全系統干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風險點列為一級風險點;把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規定泄露有關信息等風險點列為二級風險點;把泄露來信來訪案件查處信息、等風險點列為三級風險點。在排查出廉政風險點的基礎上,分三個廉政風險等級進行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環節和崗位;事業單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環節和崗位。基層主要集中在地災防治、征地拆遷、土地整治和建設用地復墾、非法礦山的監管等等環節和崗位。

 。ㄈ┙∪珯C制。為了加大崗位廉政風險防控力度,堅持教育、制度與監督并舉,豐富教育形式和載體,采取自學、集中學、走出去、請進來、大討論、撰寫學習體會等多種形式,增強教育實效。定期組織干部培訓,將廉政教育納入培訓與考試內容,積極參加區紀委組織的政治業務培訓。針對排查出的廉政風險點,從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手,建立廉政風險點評估防控制度,在健全領導干部(中層干部)述職述廉、重大事項

  報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎上,健全完善了廉政風險季度分析例會制度、上下級領導干部談心制度、與檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度、與區紀委建立案件檢查協作制度等廉政風險預警機制,同時對原有的機關管理制度進行了修改和完善。普遍強化了風險意識和自律意識,收到了明顯的成效。干部職工不斷自我提醒、自我規范、自我約束,使組織意識、自律意識明顯增強,依法行政的理念不斷確立,行政效能明顯提高,各項工作有序推進。

  三、存在問題

  雖然排查防控機制已經建立,但存在著缺少力量抓落實

  的問題。

  四、下步工作打算

  (一)進一步加強宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內控事項、涉及的部門,廣泛開展防控廉政風險活動,使廣大干部認識到廉政風險點防范管理工作的重要性,自覺識別風險,精心查找風險,積極防范風險。

 。ǘ┳龊梅揽卮胧┑穆鋵。將排查廉政風險點防控表

  發放到各各基層所,全面理解、掌握預控措施,防范風險。

 。ㄈ┲贫ㄕ姆桨。結合部門實際,將梳理出來的風險制定整改方案,把各項整改措施明確到部門、明確到責任人,把解決問題與履行崗位職責很好的結合起來,確保每一項措施落實到部門、責任細化到個人。

  (四)開展廉政文化教育宣傳活動。組織機關黨員干部進行正反兩方面的教育,增強法律意識,警鐘長鳴。

 。ㄎ澹┻M一步完善機制。積極探討建立健全預警機制,做到提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實達到防范風險、保護干部、提高效能的目的

  風險自查報告 篇6

  為健全預防腐敗工作長效機制,深入推進懲治和預防腐敗體系建設,根據中共?谑屑o律檢查委員會《關于進一步鞏固深化廉政風險排查防控管理工作的通知》(海紀發[2012]6號)精神和《海口市教育局關于開展廉政風險排查防控管理工作實施方案》的要求,結合學校實際,現就我校廉政風險防控管理工作制定如下實施方案。

  為了切實加強對廉政風險防控管理工作的組織領導,成立學校廉政風險防控管理工作領導小組。領導小組的人員組成是:黨支部書記賴亦萍任組長,副校長吳若江、何瑞金、唐清榮任副組長,洪華山、陳紅華、吳壽儒、王經永、吳清松、符國平為成員,領導小組下設辦公室,辦公室設在學校黨支部辦公室。

 。ㄒ唬┲笇枷。加強廉政風險防控管理工作,要堅持以中國特色社會主義理論體系為指導,以規范權力運行為核心,以加強制度建設為重點,以現代信息技術為支撐,以制約監督為手段,著力構建權力運行前期預防、中期監督、后期處置有機結合的廉政風險防控機制,不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規范化水平。

 。ǘ┕ぷ髟瓌t。加強廉政風險防控管理工作,要堅持和把握以下原則:一是突出重點,健全規范。圍繞腐敗問題易發多發的重點領域、重點部位和關鍵環節,采取規范程序、制約權力等有效辦法,把防控措施落實在權力運行之中,規范領導干部用權行為。二是以防為主,防控結合。著眼預防,壓縮權力自由裁量權的空間,形成對權力運行的有效制約機制。三是公開透明,依法處置。按照公開是原則、不公開是例外的規定,做好權力運行的公開;按照法律賦予的職責權限,對防控中發現的問題,依法依紀處置。

  (一)重點領域。圍繞學!叭、財、物”管理監督重點,學校實施廉政風險防控管理工作的重點領域為:民主決策、干部管理、人事管理、財務管理、資產管理、教研經費管理和基建工程(包括修繕、改建、擴建、裝飾工程)、采購工作、招生工作等。

 。ǘ⿲嵤┓秶嵤┝L險防控管理工作的范圍是:校領導、校內各處室及中層領導。

  根據《?谑薪逃株P于開展廉政風險排查防控管理工作實施方案》的總體要求,我校實施廉政風險防控管理工作分以下五個階段進行:

  第一階段,動員部署階段(2012年5月28日前)。這一階段的主要任務是:召開全校會議進行動員部署,學習傳達上級文件精神,印發學校實施方案,利用多種媒體廣泛開展宣傳動員,統一思想,提高認識,明確有關操作方法。

  第二階段,清權確權階段(6月28日前)。一是逐項清理權力。依照相關法律和上級文件夾,對領導班子決策權,人、財、物管理審批及業務權責等權力進行清理和確認,摸清權力底數。二是形成權力清單。根據前期的排查摸底,認真制定《職權目錄》和《權力運行流程圖》!堵殭嗄夸洝分饕獌热莅ǎ郝殭嗝Q,職權內容,行使責任人和公開的形式、范圍!稒嗔\行流程圖》主要內容包括:行使職權的崗位及人員,運行程序和工作流程及相關銜接點,辦理時限,投訴舉報途徑方法。三是進行權力公開。由學校辦公室負責,統一制定職權公開欄上墻,對《職權目錄》和《權力運行流程圖》以及有關制度進行公開。

  第三階段,排查廉政風險階段(2012年7月15日前)。這一階段的主要任務是:依照崗位職責,采取自己找、大家提、組織點、群眾議、集體定等方式,全面排查廉政風險點。

 。ㄒ唬┱J真查找個人崗位職責風險。組織校領導和中層領導對照工作職責,認真分析工作崗位中存在或潛在的廉政風險內容及其表現形式,找準廉政風險點,由本人填寫《個人崗位廉政風險防控登記表》。

 。ǘ┱J真查找各處室廉政風險。對內部管理和錢財使用、招生、評職、教學安排等重要事項,由各處室對照職責定位等情況,查找各方面存在的廉政風險點,召開單位會議討論,填寫《處室廉政風險防控登記表》,經分管領導審核確定。

 。ㄈ┱J真查找全校廉政風險。結合特殊教育學校工作職責定位,在中層領導和各處室查找風險點的基礎上,查找全校廉政風險點,重點在“三重一大”(重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用)等方面容易產生腐敗行為的'風險內容及表現形式,填寫《單位廉政風險防控登記表》,由校黨支部會議研究決定,在學校內進行公示。

  (四)根據權力的重要性、使用頻率、腐敗現象發生頻率和危害程度,將廉政風險劃分為三個等級。校領導崗位為一級,各處室正職(正科)崗位為二級,各處室副職(副科)崗位為三級。

  各處室及個人要填寫好廉政風險防控登記表和個人崗位廉政風險防控登記表廉政。于學校放暑假前交到學校辦公室。

  第四階段,構建體系階段(2012年8月28日前)。這一階段的主要任務是:

 。ㄒ唬┲贫ǚ揽卮胧7揽卮胧┌訌妽徫涣逃、健全科學決策機制、完善管理制度、規范工作程序、實施推進黨務校務公開、加強監督工作等。

 。ǘ┙⒎揽刂贫。建立健全對廉政風險前期預警、中期監控、后期處置的管理制度。針對不同對象采取不同措施:針對個人,要采取談心疏導、批評教育、領導約談等方式進行防控處置;針對處室要采取對主要負責人談話談心、限期整改等方式進行防控處置;對新發現的廉政風險,責成有關處室和個人限時制定防控措施。

  (三)資料匯總。建立海南(?冢┨厥饨逃龑W校廉政風險排查防控管理工作資料檔案。內容主要有:上級有關文件、學校廉政風險防控實施方案、《職權目錄》、崗位職責風險等。

  第五階段,總結驗收階段(9月8日前)。9月1日起,各處室及個人對廉政風險防控管理工作的開展情況進行總結自查,并于9月5日之前將自查總結報學校辦公室,學校于9月8日前形成自查報告報市教育局。

 。ㄒ唬┮y一思想認識。全面實施廉政風險防控管理工作,是進一步健全預防腐敗工作長效機制、深入推進懲治和預防體系建設、有效防控和控制不廉潔行為發生的重要舉措,有利于加大治本力度、預防力度和制度建設力度,強化教育、制度、監督“三位一體”的工作機制;有利于把風險管理理念融入日常管理工作,增強領導干部責任意識、廉潔自律意識和風險防控意識,及時發現和糾正工作中的失誤和偏差。

  (二)要落實工作責任。各級領導要把推進廉政風險防控管理工作作為一項重大政治任務,列入重要議事日程,加強組織領導,周密安排部署,認真組織實施。各級領導要按照黨風廉政建設責任制的要求,切實履行“一崗雙責”,帶頭查找廉政風險,帶頭制定和落實防控措施,帶頭抓好自身和分管單位的廉政風險防控管理工作,確保預防腐敗各項要求落到實處。

 。ㄈ┮獓栏褙熑巫肪俊Σ徽J真開展廉政風險防控管理工作,搞形式主義的,要嚴肅批評,限期整改。對因工作不力,防控措施不落實、管理責任不到位,導致廉政風險等級升級或轉化為嚴重問題的,按照有關規定追究黨紀政紀責任。

  風險自查報告 篇7

  根據省行及銀監局《關于對全省銀行業機構經營風險狀況開展大檢查的緊急通知》要求,我行成立自查工作領導小組,組織有關人員針對支行實際情況,制定檢查方案,對20xx年以來的經營風險狀況進行全面自查,現將自查情況匯報如下:

  一、檢查工作領導小組成員

  組長:

  副組長:

  組員:

  二、檢查的主要內容及范圍

  20xx年1月1日-20xx年3月末的會計、結算、現金管理方面、信貸資產方面、財務會計方面、國際業務方面。

  三、檢查方式

  主要采取調閱會計、信貸檔案,抽查會計傳票和帳簿與現場檢查相結合方式。

  四、檢查情況

  按照省行及銀監局下達的檢查工作要點和省行營業部下達的自查工作方案要求,對照我行的具體情況,主要對本外幣、會計結算、信貸資產、財務會計等方面進行自查。

  總體來看,我行能夠按照人民銀行批準的業務經營范圍合規開展業務,在辦理業務過程中,無違反國家法律法規,危害國家和公眾利益的現象發生,各部門在制定相關的崗位職責和內控制度時,均符合上級行和銀行監管部門的相關要求,無抵觸條款。在會計結算方面:支行營業廳按照省市行的業務管理要求和相關制度制定本行的內控管理制度和審批制度,遵循“統一管理,逐級審批”原則,對各項業務,尤其是大額現金、轉賬業務、沖抹賬業務、查詢凍結、扣劃業務、開銷戶業務等風險業務及審批授權制度做到逐級審核,層層把關。在日常辦理各項業務時,嚴格遵守“支付結算制度”、“聯行制度”、“人民銀行結算賬戶管理辦法”和“中國農業銀行會計結算制度和現金制度”,保證每筆業務合法合規;在信貸資產方面,組織客戶經理部、信貸管理部相關人員落實新貸款規則及《商業銀行法》《擔保法》、《貸款通則》、《商業銀行實施統一授信制度索引》、《商業銀行授權、授信管理暫行辦法》等法律法規,強化貸前調查的盡職性,貸時審查的審慎性,貸后管理的有效性;在財務會計方面:支行按上級行規定,及時編報財務計劃,并經有權部門審批后執行;在費用開支方面,執行“一支筆”審批制度,嚴格將費用開支控制在上級行核批的費用指標內。對各項營業收入、成本與費用,各項資產減值準備的`計提,按照國家有關法律法規和上級行的制度規定及時提起,無虛報利潤,虛增收益的現象。在國際業務方面,支行始終按照國家外管政策的要求,合規經營,無超范圍,超權限辦理業務現象存在,國際業務部門制定內控制度和崗位責任制,對售付匯業務、結匯業務、開證業務設立二級審批,做到互相監督,互相制約,保證外幣業務健康穩健的發展。

  在此次檢查中,也發現存在一些問題:

  1、會計結算現金管理方面

 。1)抹賬程序操作有誤,存在逆程序操作現象:

  20xx年1月5日XX記賬傳票抹賬,1c0b003記賬傳票重記;

  20xx年6月1日1c0h00傳票重記,1c0h00抹賬。

 。2)部分柜員未堅持“一日三碰庫(箱)”制度

  1c06柜員11月8日和11月10日各少1次碰庫。

  (3)柜員休假,短期離職,現金箱余額未清零。

 。4)對賬單回收率較低,未達標準,且貸款戶一直未發放對賬單。

  (5)未按規定設置安全金庫:未為儲蓄柜員配置備用金庫,日間辦理業務時,將備用金庫堆放在柜臺下的安全隱藏臺內。

  (6)未按規定設置計算機設備定期檢查和報廢登記簿。

 。7)自律監管工作內容涉及面不全,且未使用統一制式監管登記簿。

  2、在財務會計方面

 。1)長期國家債券(國債)未按季計提利息,計入當期長期投資收益。

 。2)工資發放未通過應付工資科目核算。

 。3)財務傳票章戳不全,記載不規范。

 。4)20xx年未按規定設立低值易耗品使用保管臺賬。

  (5)20xx年1月-11月末,長期待攤費用余額11400元,未按季攤銷。

  3、在國際業務方面

  (1)結售匯敝口頭寸超限額,20xx年9月4日美元結售匯科目余額為73294。79元,超省行規定限額。

  (2)保證金帳戶使用不規范,XXXX化工有限公司及其項目部開立的信用證保證金帳戶在20xx年1月1日-12日期間辦理過人民幣結算業務。

  4.信貸方面

  20xx年至20xx年3月,XX支行信貸部門發生公司類貸款業務 筆,其中新增貸款5筆,轉貸業務1 筆。承兌匯票業務1筆(已收回),小額貸款筆。至20xx年3月支行信貸總額 萬元。按五級貸款分類管理;正常類貸款 萬元,關注類貸款 萬元,次級類貸款 萬元,可疑類貸款 萬元,損失類貸款 萬元。

  下面把20xx年業務經營管理檢查中信貸自查階級的工作及發現的問題匯總如下:

  1、核實支行全部信貸資產質量通過檢查核對20xx年末及20xx年3月項目電報,會計報表于信貸資產質量監測表中統計的貸款質量的數據一致,貸款形態調整基本上及時準確合規,借新還舊符合人民銀行的有關規定。

  2、信貸業務流程進行內控檢查

  20xx年至20xx年3月,支行按上級行要求對所轄的客戶信用評級共計 筆,經查無人為調高客戶信用等級的行為?蛻艚y一授信制度能夠貫徹執行,支行信貸各環節管理中,包括信貸調查、審查、審議、審批,發放、貸后管理中實行審貸崗位分離,定期召開貸審會,向上級行實行備案或報備,執行了主責任人制。

  貸款中發現:

  (1)貸款調查中貸前人行咨詢系統查詢不及時,一部分貸款出現漏查,晚查的問題。

  (2)貸款檔案尚待規范。檔案交接不規范,檔案歸檔過程中或缺檔案管理員簽章、或缺移交人、監交人的簽章,大部分檔案未打頁碼。

 。3)個別貸款監管不到位,對企業的經營、生產資金流向等情況了解膚淺,貸后檢查材料過于簡單,流于形式。

  經過10余天的突擊檢查,支行本著實事求是的工作態

  度,對20xx年以來信貸、財務工作的各個環節進行清理,充分暴露支行工作中所存在的問題,依據相關文件規定,對貸款發放的程序,貸款的調查,審查、審批、貸后等方面以及信貸的授權、授信、審批權限等進行一一檢查,支行將本著邊查邊改的原則,對支行能夠解決的問題自行解決,支行解決不了的問題請示報告研究解決的辦法。我們繼續組織全體相關人員學習省市行的有關文件,對照規則找不足、改錯誤,為今后的業務經營管理的正規化打下良好的基礎。

  風險自查報告 篇8

  為規范業務經營,強化風險管理,增強全員合規經營意識,降低案件風險隱患,確保安全、穩健運行。我行進行了嚴格規范的自查行動。

  第一,按照制度要求,重塑制度流程

  按照最新文件規定、相關崗位操作流程和有關制度辦法,認真梳理農村信用社工作位中“應知、應會、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業操守,組織學習了本崗位和基層營業網點學習的文件材料。

  第二,做好自查和整改工作

  自查柜面業務操作。對柜面業務操作流程及各個環節進行了風險隱患排查。對庫存現金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗錢等進行自查;對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的合規性進行自查,找出了存在問題的原因,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務,提高工作質量,防控操作風險,消除了風險隱患。同時,在此基礎上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節進行自查,按時上報自查報告,準確、及時地反映自查發現問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現類似問題。

  自查服務形象。按照辛集縣農信聯社“統一著裝,樹立新形象”的.要求,對各柜員“統一著裝,微笑服務”執崗情況進行自查,同時在營業廳顯著位置公示了縣聯社及本社主任的舉報電話,促使員工改變服務態度,提升服務形象,切實提高業務素質和服務水平,真正實現“合規管理,風險共。防,和諧共贏”通過全面清查,找準問題,統籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權責明確的監督約束機制,保障皮革城分社規范健康可持續發展。

  第三,加強學習,提高風險防控能力

  為使活動不走過場,使每個柜員以良好的精神狀態積極參與到活動中來,對各種文件制度進行集中學習,并做好學習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質作為工作中的一個基本點,學習內容包含現代化支付業務操作規程、反洗錢操作規程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。全員行動,按照“合規創造價值、合規防控風險、合規保障發展”的整體目標,多措并舉,從全員著裝、工作作風、考勤會風、優質服務、工作效率等方面樹立信用社新形象,為“推進案件風險防控工作,逐步建立案件防控工作長效機制,加快構建系統全面、精細嚴密、運行有效的風險管理體系”做足準備。

  四.整改措施及今后工作思路

  今后,我將繼續加強自己的政治思想教育,深入持續開展合規文化建設年活動,將合規文化建設工作貫穿于整個業務經營過程中,加大對違規責任人的懲處力度,嚴肅查處違規人員,營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境,進一步防范操作風險。

 。ㄒ唬┘訌妼W習,繼續深入合規文化建設,使全社員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求,定期集中學習,通過學習sc6000系統業務風險要點、業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保合規文化建設年活動工作落實到人、落實到崗,落到實處,確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念,從而有效防范我社內部操作風險。

  (二)加強對自己的金融政策、法律制度,財經紀律、

  職業道德教育,規范員工言行,加強對“九種人”實行不定期排查,同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,提高員工對防范操作風險的認識,提高合規操作意識,消除麻痹思想,使大家真正認識到“合規創造價值、合規保障發展”的重要性。

  (三)積極參加全社員工以操作風險防控為主題進行討論,就操作風險防控問題發表各自意見,通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。

 。ㄋ模┮钥茖W發展觀為指導,樹立正確的經營指導思想,嚴格按照聯社的有關規定,組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。

  風險自查報告 篇9

  市政府教育督導委員會辦公室:

  根據《xxx省人民政府教育督導委員會關于開展20xx年春季開學暨學校安全風險防控專項督導檢查工作的通知》(x教秘督[20xx]4號)》文件精神,為確保我區各校正常開學,正常開課,校園安全穩定,我區于2月24日召開開學工作會議,重點布置了春季開學專項督導檢查,要求各校進行自查,2月27-28日,在各校自查工作的基礎上,由局領導親自帶隊,抽調相關科室工作人員和責任督學,包片到校,對照文件要求和督導重點,對全區20所公辦學校(幼兒園)和24所民辦幼兒園認真檢查,確保全區正常開學,F就檢查情況報告如下:

  一、總體情況

  從各校自查及責任督學跟蹤督查情況來看,20xx年春季開學工作順利有序,校園環境整潔,工作步入正軌。表現為:開學條件保障到位,校舍安全、食品與飲用水安全、校車安全、校園安全管理到位,安全教育工作扎實,辦學行為規范,各類教育正常開展。

  二、重點內容督查情況

 。ㄒ唬╅_學條件保障情況

  全區所有教職工,除極少數病假之外,所有人員全部按時到崗;所有惠生政策全面落實,共有53名困難學生得到資助,沒有一名學生因家庭經濟困難、生活困難或學習困難而失學;本學期教材在開學前均已到位,沒有強制學生征訂教輔資料現象;所有不足100人的小學或教學點均按省定標準落實了公用經費,不存在經費截留問題,確保了學校的正常運轉。各校認真落實了《中小學生守則(20xx年修訂)》,做到上墻、入屏,對學生開展了以愛學習、愛祖國、愛勞動“三愛”教育和節糧、節水、節電“三節”教育及開學安全教育,少先隊組織開展了“走進新時代,喜說新變化,爭做好少年”主題教育活動;各校均對學校網絡、多媒體設備、教學終端等各種教學設施設備及生活設施設備進修了檢修維護,飲食、水電等各項后勤保障工作均已到位。

 。ǘ┲行W校舍安全管理情況

  對校舍安全隱患進行了拉網式排查,不留死角;學校校舍安全管理制度健全,能定期對校舍進行安全隱患排查,落實到位;不存在D級危房。

  (三)食品飲水安全與衛生防疫管理情況

  各校(園)高度重視食品安全和衛生防疫工作,開學前均按要求進行了學校食堂的清掃,對餐具和蓄水池進行了清洗、消毒。食品安全管理制度健全,措施到位,采購、運輸、儲存、加工等環節管理規范,糧油蔬菜等食材從正規渠道購買,供應商證照齊全,食堂工作人員健康證都在有效期內,同時嚴把進口關、操作關,做好食品24小時留樣和消毒記錄,堅決杜絕安全隱患。直飲水設施定期清洗過濾芯,水質檢測都有合格證書。各園每天進行晨午檢,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發育。

  (四)校車安全管理情況

  我區對校車管理十分重視,目前有幼兒專用校車10輛,有完善的校車安全管理制度和運行流程,要求所有校車均安裝GPS衛星定位系統,車上配備滅火器、安全錘、醫藥箱等安全設施設備,每車購買了不少于40萬元的承運人責任險。

  強化校車司機、隨車老師的安全教育,嚴禁未取得校車駕駛資格人員駕駛校車、超速、超員、不按許可路線行駛等違法行為發生,同時,還不定期聯合公安開展車輛安全排查治理,確保了學生上下學交通安全。

 。ㄎ澹┬@安全管理和安全教育情況

  1.在學!叭馈苯ㄔO方面,重點落實了公安部、教育部《中小學幼兒園安全防范工作規范》,按照規范要求配備了保安員、配齊安保防暴器械,校內視頻監控覆蓋。全區有8所學校榮獲“全國零犯罪學!狈Q號,有12所學校榮獲“xxx市平安校園”稱號。

  2.加強了重點領域的`安全管理。對學校各功能室、重點區域、校內人員密集地等可能存在安全隱患的場所進行了全面排查,對存在的安全隱患建立問題清單、加緊整改落實到位。落實消防安全責任制,滅火器做到一周一查。抓好做實防溺水“十個一”工作,重點開展了防溺水教育、消防安全等工作,并組織學生在寒假期間利用安全教育平臺完成了安全作業。在加強上下樓安全方面,重點落實了值班管理、日常排查、日常教育三項措施。

  3.為了防范非法入侵校園導致學生傷亡,學校做到了安全工作規章制度健全、管理措施有效,應急管理工作體系(包括應急機構、應急隊伍、應急工作預案、應急演練等)健全。進一步加強門衛管理,完善校外人員、車輛出入校園詢問登記制度,上課期間實行封閉管理,嚴格學生上下學時段的安全防范。同時,學校開展了形式多樣的安全教育課程和內容豐富的法制教育活動,不斷提高學生安全防范意識、自救自護技能和應急處置能力。

  4.校園欺凌和暴力治理情況:各校集中對學生開展了以“校園欺凌治理”為主題的專題教育,建立了學校安全風險預防、管控與處置制度和工作制度;認真開展了矛盾糾紛排查,有效防范了校園暴力和校園欺凌行為。

  5.在校園周邊防控方面,聯合公安部門深入開展了“護校安園”活動,各校(園)均已建立警校聯動機制,一鍵式報警裝置全部安裝到位,上下學高峰期有交警在校門口執勤,同時各校根據實際情況,聘請公安、司法等部門專業人員擔任學校法制輔導員,定期到學校開展安全法制教育。

  6.對中小學生安全教育,開學初各校集中對學生開展了安全教育課,以突出防溺水、交通安全、消防安全為重點,定期組織學生開展應急疏散演練。

  三、存在問題及整改措施

  自查中也發現,中心城區容量不足,普遍存在學校門口交通擁堵、流動攤點、發放培訓機構宣傳單頁等現象,校園周邊環境治理有待進一步加強;中心城區學校學生活動場地較小,課間管理難度增大,存在學生碰撞的安全隱患。下一步,我區將結合《20xx年春季開學暨學校安全風險防控專項督導檢查問題清單》,責任到校、部門科室,落實具體措施,限期整改。適應城鎮化要求,進一步加強安全管理,重視加強城區學校建設,合理布局學校,擴大辦學規模,確保學生健康、平安成長。

  xxx區政府教育督導室

  20xx年xx月xx日

  風險自查報告 篇10

  為建立健全我行輿情監測體系,有效保障我行聲譽,消除負面輿情特別是網絡負面輿情對我行的不良影響;及時收集民意及客戶回饋,保障客戶及我行、行內員工的正當利益和合法權益,我行自接到相關文件后,領導高度重視并在第一時間組織開展如下工作:

  一、明確我行輿情工作承責部門及聯系人員。

  為保證網絡輿情監測及銀行聲譽風險排查的有效開展,經領導研究決定,我行的輿情監測部門有稽核監保部負責并由該部門指派相關人員負責具體工作的實施以及相關信息的上報、輪值監測等工作。

  二、開展行內自查工作。

  為及時掌握行內員工的異常行為動向,及時防范員工參與非法集資或借用銀行聲譽從事違規違法行為,我行已在近期在行內組織開展員工的異常行為排查,排查事項涵蓋工作中的異常行為表現、組織紀律方面的異常行為表現、個人行為方面的異常行為表現以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并采取背向交互判斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實有效。經過此次排查,暫未發現有異常行為員工。

  三、建立與地方政府部門及監管機構的接訪部門的'信息交流渠道。

  為了保證在第一時間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由,直面問題,及時查找自身不足,我行積極與地方政府及監管機構的接訪部門聯絡,確保出現相關信訪問題后,及時接受信息,及時查找事由,接受監督。

  四、我行繼續開放信函、電話、傳真、直接來訪、網絡等形式的信訪接待工作渠道。

  及時接收信訪信息,并保證每一個信訪問題都得到及時、認真的回復。此外,我行不定期核查客戶意見簿所登記的客戶投訴及建議,并對異常情況實施問責制度。截至報告日,我行暫未發現行內、行外及網絡負面輿情風險,在今后的工作中我行將不斷強化工作力度,綜合采取多種措施,切實防范我行聲譽風險。

  風險自查報告 篇11

  按照上級領導的指示,我行認真貫徹《關于加強20xx年重要時期金融信息安全保障工作的通知》(銀發[20xx]57號文件)精神,為充分做好重要時期金融網絡和信息系統安全保障工作,防范我行信息科技風險,保障計算機系統運行和操作安全,建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查。現將審查情況報告如下:

  一、組織架構、制度建設及管理情況

  1。信息科技治理組織架構

  (1)我行在董事會下設科技信息安全管理委員會,行長室下設信息科技管理委員會,信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。

  科技信息安全管理委員會全面負責領導和協調本行科技信息安全。

  科技管理委員會負責統一規劃全行的信息化建設,指導和監督科技部門的各項工作,審議全行計算機網絡的設計方案、軟件項目招標、設備招標和統一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。

  信息系統應急處理領導小組負責組織制定全轄應急處置的實施細則,統一組織、協調、指導、檢查全轄應急處置的管理;負責全轄信息系統突發事件的應急指揮、組織協調和過程控制

 。2)我行成立了科技管理部和科技開發部,做到科技運維和科技開發有效分離,加強了信息科技治理。

  (3)科技風險審計工作由我行稽核審計部完成,信息科技風險管理由風險管理部門完成。

 。4)在支行層面則設立合規員,負責各支行科技信息相關風險監控和報告

  2。信息科技管理制度建設

 。1)安全管理

  對安全管理活動中的各類管理內容建立安全管理制度,制定了由安全策略、管理制度、操作規程等構成的全面的信息安全管理總則《江蘇**農村商業銀行計算機信息系統安全管理制度》,安全管理制度經信息安全領導小組審定,審定周期為一年一次,并且及時發現缺漏或不足對制度進行修訂,并有修訂記錄

 。2)事件管理

  制訂了安全事件報告和處置管理制度——《信息安全事件管理制度》明確安全事件類型,規定安全事件的現場處理、事件報告和后期恢復的管理職責,并根據國家相關管理部門對計算機安全事件等級劃分方法和安全事件對本系統產生的影響,對安全事件進行等級劃分,制定安全事件報告和響應處理程序,確定事件的報告流程,響應和處置方法等,并對發現的安全弱點和可疑事件有《異常情況上報規定》

 。3)應急處理

  建立較為完善的信息系統應急恢復策略《江蘇**農村商業銀行計算機信息系統應急處理方案》,對各業務信息系統進行分類,按照重要程度,確定保障級別,制定了各信息系統突發事件專項應急預案。制定數據中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。

 。4)安全操作規范及管理流程

  我行有完整的信息安全管理流程,控制信息安全管理。包括介質管理、網絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、ATM安全管理、機房管理、監控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。

 。5)崗位職責與分工

  配備一定數量的系統管理員、網絡管理員、安全管理員等。每個崗位設立2個以上操作維護人員。重要系統均配備A/B角,A/B角定期輪換。明確崗位職責《科技管理部崗位設置》《科技開發部工作職責》《科技管理部崗位百分考核辦法》

 。6)密級管理制度

  錄用人員簽署保密協議;制定人員離崗管理流程規范,嚴格規范人員離崗過程,及時終止離崗員工的所有訪問權限;與外包商簽訂保密協議;有密級的安全管理制度,注明安全管理制度密級,并進行密級管理。

  二、信息系統的技術措施情況

  1。物理和環境建設

 。1)機房的物理訪問控制:機房實現門禁控制,嚴防外部人員進入機房擅自操作。

  (2)系統密碼均由專門人員掌管,計算機終端無人看管時鎖定;

 。3)機房采用集中監控,監控清晰全面,機房環境設施均有專人崗位值班管理,參數實行24小時不間斷監控,崗位人員具備管理監控專業素質。

 。4)機房供電系統均采用雙路UPS供電,線路冗余性好,負載能力強,完全能夠滿足機房電力需求。

 。5)機房空調系統的有效性和冗余性,給排風系統的有效性:機房空調系統安全有效,給排風系統工作正常。

  (6)中心機房和災備機房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護等措施,確保機房正常運轉。

 。7)機房技術文檔完備、有效:制定了《**農村商業銀行計算機信息系統安全管理制度》、《科技部信息部中心機房監控制度》,《**農村商業銀行計算機系統運行維護管理制度》為機房維護制定詳細的規范文檔。 2。 網絡管理

  我行根據文件要求,對重要網絡設施(包括網絡傳輸線路、網絡設備、網絡安全設備)進行了詳細的自查,情況如下:1。 網絡安全策略

 。1)內網的安全管理情況;

  內網網絡安全管理:外聯單位互聯安全保護措施:通過兩臺PIX525防火墻連接外聯單位,兩臺防火墻通過FAILOVER形成熱備,在防火墻上配置安全策略,嚴格控制進出生產網的數據。

  在對外路由器上設置過濾規則,形成防護網。使用過濾規則設置功能,作過濾防護,形成銀行網絡與外聯單位之間的第一道防護網。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理,為企業的重要數據和內部網絡系統提供了一層可靠的安全保障。

  使用地址轉換的通信策略,防火墻對內部地址進行轉換,對外映射為一個虛擬地址。

 。2)外網的安全管理情況;

  辦公網網絡安全建設:天融信防火墻安全防護建設:在**農商行辦公網INTERNET出口部署兩臺天融信防火墻提供了強大的網絡應用控制功能。用戶可以輕松的`針對一些典型網絡應用,如MSN,QQ、Skype、即時通信應用,以及BT、訊雷等p2p應用實行靈活的訪問控制策略,如禁止、限時、乃至流量控制。還提供了定制功能,可以對用戶所關心的網絡應用進行全面控制。

  能夠在核心網絡中同所有網絡設備一起構建高可用性及高安全性的拓撲結構,自身能夠實現A/A部署和狀態同步,能夠實現動態的鏈路切換,同時提供了電源冗余功能,最大限度地滿足了網絡的健壯性及穩定性,保證了整個網絡的不間斷工作。

  (3)加密技術應用和私鑰的管理情況;

  ARRY設備遠程網絡通訊安全保護建設:**農商行辦公網已經部署了網絡通訊,INTERNET用戶可以連接到內部辦公網。采用網絡通訊技術,加強信息傳輸過程中的安全防范,可以在公共Internet網絡上提供安全通信。是企業遠程用戶、業務合作伙伴和供應商盡快實現通信和共享信息理想的安全性解決方案。根據業務系統的特點選擇對業務數據進行傳輸加密;對于網絡設備認證過程中敏感的信息進行加密。

  制定了《**農村商業銀行科技部密鑰管理制度》。

  (4)防火墻的設置、維護和管理情況;

  在網銀系統設置兩層物理防火墻,將網絡分為三個邏輯區域,及非授信區、;饏^及安全區。非授信區可理解為Internet,即存在潛在威脅的區域;;饏^(DMZ)內部署網銀Web服務器、RA服務器以及其它直接向外部提供服務或者進行通訊的服務器,如Mail服務器、防病毒服務器等;安全區用戶部署網銀應用服務器、數據庫服務器、通信服務器等核心部件;

  (5)、設置入侵檢測系統。

  入侵檢測用在網絡關鍵節點設置探頭以偵測網絡數據中。

  2。 網絡服務連續性、冗余性

  1。所有重要通信線路均有備份線路且采用不同運營商,確保網絡無斷點。

  2。網絡設備的冗余性:網絡設備均有備份。核心網絡設備,核心生產系統設備均采用雙機熱備,同城設有災備機房,確保關鍵生產設備運行的可靠性

  3。訪問線路的帶寬完全能夠滿足各信息系統的帶寬需求,無網絡擁塞現象。

  4。 網絡設備管理配置均由專人分管負責,確保合理操作,保障網絡通暢、安全;

  5。日志服務器暫無,有網絡日志,但無集中審計,需加強網絡設備日志的安全審計。 3。信息系統可靠性

  我行根據文件要求,對關鍵服務器、存儲器運行的可靠性,生產系統資源冗余度等進行了全面自查,情況如下:1。系統重要設備和組件的冗余備份

  經自查,關鍵生產設備均采用雙電源,服務器有UPS電源支持,且有RAID保護。系統具備較高的可用性,所有前置系統都有備機,且定期切換演練,系統重要設備和組件均有相應的定時備份。

  2。制定各系統的應急預案,定期對預案修訂和培訓,目前,我行針對世博會演練了信貸系統切換,中心機房供電演練,影像支付系統演練,網銀系統惡意攻擊模擬演練。

  3。設備和系統的維護和升級管理

  設備、系統均有專人維護管理,部分設備、系統聘請專業公司人員進行升級維護,崗位人員均具備相關素質,并實行AB角色。

  4。對外包系統要求開發商要對我行技術人員進行詳細的日常運行、維護培訓,把相關技術移交給我行技術人員,對涉及二次開發的系統要求開發商提供完整的二次開發手冊,培訓我行技術人員掌握二次開發技術

  5。系統軟件的用戶授權及鑒別認證措施:系統軟件用戶密碼相關人員各自保管,重要系統管理密碼實行分左右手密碼保管原則,系統軟件用戶訪問實現權限控制,各級人員只能進行權限內操作。

  6。系統變更管理:

  制定了變更管理的主要準則和規章制度,變更管理的審批授權機制和工作流程;對變更管理進行登記、備案和存檔,制定了非計劃性緊急變更的實施方案、備份和恢復。

  7。對系統日志及操作行為日志進行監察審計,確保系統穩定運行

  8。系統容量管理計劃

  系統處理容量增長趨勢完全滿足增量業務需求,并有適度冗余。

  9。補丁更新

  及時關注系統安全漏洞最新情況,及時對新發現的安全漏洞打上相關的安全補丁。經檢查當前系統已是最新最完整版本,已安裝了最新補丁

  10。病毒、惡意代碼的安全防護

  系統均安裝病毒查殺軟件,對病毒、惡意代碼進行安全防護。同時嚴格控制操作人員在機器上運行可能攜帶惡意代碼、病毒的腳本的外來第三方軟件

  11。系統安全配置檢查

  定期巡檢,對系統的安全配置實行不定期檢測,對可能存在的隱患進行排除。

  4。應用安全

  1。業務應用系統的用戶授權及鑒別認證措施

  業務應用系統用戶密碼相關業務人員各自保管,通過操作號和密碼進行身份鑒別認證。人員離開時應設置屏幕密碼保護或退出到登陸狀態。

  2。業務應用系統的用戶訪問控制

  系統軟件用戶訪問實現權限控制,各級人員只能進行權限內操作

  4。數據安全、備份可用性

  1。數據備份策略及備份數據的可用性

 。1)對各應用系統指定相應備份策略,指定不同級別的具體備份操作,每次備份完畢應檢查備份數據的有效性,并異地妥善保管好磁介質,重要數據永久保存

 。2)應定期執行恢復程序,檢查和測試備份介質的有效性,確保可以在恢復程序規定的時間內完成備份的恢復。

 。3)不定期對數據進行抽檢,與業務所在日期數據進行比對核實。并有應急恢復預案,及同城異地災備系統確保數據恢復性。

  2。數據安全性

 。1)敏感數據的傳輸和存儲加密:敏感數據傳輸實行加密管理,存儲的一些敏感數據實行加密亂碼顯示。

  (2)重要業務數據的通信完整性檢測重要業務數據通信檢測完整、正常。

 。3)重要業務數據的備份策略及恢復測試機制重要業務數據定時備份,專人存儲保管,有完整的應急恢復預案。

 。4)建立了同城異地災備中心,并制定了《江蘇**農村商業銀行異地容災項目災難恢復計劃書》,內容包括危險級別的定義劃分、決策流程、災難恢復團隊、日常備份和恢復流程、災難響應和行動流程、災難切換流程、災備系統回切流程、災難恢復計劃的測試、維護等。還包含了涉及系統設備的具體清單、操作步驟等,預計RTO為6小時以內,RPO較低。

  5。運行維護監控系統

  我行根據文件要求,對信息系統的監測預警進行了全面自查,情況如下:

  1。監測預警制度、流程及自動化監控平臺

  已建立完善監測預警制度、流程,機房環境、參數,系統的運行狀況,CPU使用情況、文件系統使用情況等均實現自動化監控。

  2。監測預警組織結構及人員設置

  每天有人員24小時值班,檢查系統及網絡運行狀況,及時發現問題,監測預警專人負責,按照警報級別逐級上報,確保故障的及時排除。

  3。監測預警日志

  設立監控日志,每日由監測預警人員負責記錄。 4。監測預警文檔的完備性

  有監測預警文檔說明,但不夠完善。

  5。與電力供應部門、網絡供應商、公安部門等外部機構均有相應的應急聯動機制,我行正在實施保衛部網點聲光聯動報警,做到入侵報警設施與照明、視頻安防監控及聲音復核等設備聯動

  三、不足和改進方法

  1。需將管理與技術相結合,進一步加強信息安全管理手段

  從IT風險管理手段來看,部分系統的風險控制不夠先進,缺乏專業的風險技術支持,事前預防作用有限,事中控制不夠。缺乏對科技風險的集中審計。本行將引進AAA統一認證管理系統,加強系統用戶的授權,權限控制和賬號管理。架設日志服務器,對系統日志進行集中收集和審計。

  通過平臺對所有用戶進行統一的授權。采用基于角色的授權機制,按照內部的組織結構劃分角色,并為用戶綁定角色。對于不同的角色分配不同應用系統的訪問權限。平臺依靠記錄追蹤用戶和管理人員的訪問過程,建立一套全面的、有效的回溯和追查機制。可以實時監測用戶對各應用系統的訪問狀態,及時發現非法訪問事件,對出現的問題進行事后追溯和責任追究提供實證。通過對系統運行狀態實時監控審計,增強系統的可維護性。

  2。進一步完善計算機系統安全管理制度

  本行已經在內部建立并健全了一系列的計算機系統安全管理制度,并由稽核部門對銀行計算機系統進行專項稽核,但未配備專門的稽核人員,在廣度和深度上不夠,因此對照新指引的精神,從組織上保證信息風險有具體人員來承擔責任,強化執行力和合規性。將日常信息風險管理從傳統的檢查模式逐步過渡到基于評估、規劃、執行和監督全面循環改進的模式。制訂詳細的IT風險管理架構,確立IT服務管理與IT風險管理的關系,明確IT風險管理的范圍、職責,制訂符合銀行實際情況的管理流程,出臺可操作性強的安全技術規范,加強開發過程的風險控制。從而有效地防范科技風險。

  風險自查報告 篇12

  根據醫療質量安全整頓工作整改要求,我科對醫療質量進行了全面的檢查,F就自查結果及下一步整改措施匯報如下:

  一、存在問題:

  (一)某些醫療核心管理制度還有落實不夠的地方。

  個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況;颊卟∏樵u估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。

  (二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

  個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;圍手術期預防用藥不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。

  (三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

  1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳,過于形式化。

  2、存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

  3、病歷均為打印,復制粘貼后未及時查對,姓名、住院號不相符等情況依然存在,字跡潦草,有涂改現象。

  (四)個別醫務人員的服務意識不強,工作中時有生冷硬現象,醫療風險意識差,法律意識淡薄,醫患溝通技巧不夠,對醫療風險估計不足,造成醫患溝通不夠到位。

  (五)專業技術水平有待進一步提高,不能很好的滿足病人的需求,急救技能尚需要進一步演練。

  (六)科室管理不夠,問題發現后不能經常性督促整改和落實,造成問題長期存在。

  二、下一步整改措施:

  (一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。

  醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫療工作中,就難以保證質量目標的實現。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度。醫務人員務必掌握相關法律法規、醫療質量核心制度,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

  (二)進一步加大科室管理及監督檢查力度,保證核心制度的落實。

  1、進一步加強醫療質量三級醫師查房和病歷書寫檢查工作,注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,一周一通報,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。

  2、要加強三基訓練與考核,同時對專業知識按照年初學習計劃逐步學習到位,在科內廣泛開展崗位練兵活動,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重培訓的實效。

  3、加強病案質量的管理。

  開展病歷書寫規范培訓,進一步健全相關制度及病歷檢查標準,保證病歷的規范書寫,及時將住院病歷歸檔管理。

  4、 根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我科具體實施辦法及獎懲制度,注重監控圍手術期預防用藥情況,禁止濫用抗生素情況出現。

  (三)進一步加強科內職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。

  根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》以及群教活動的要求,對醫務人員進行醫德教育。培養謙虛謹慎,不驕不傲的.工作作風,立根在群眾,服務在一線,立志做一個醫德高尚,受老百姓尊敬的醫務工作者,真正樹立起以人為本,以病人為中心的理念,要真正做到將病人當成自己的親人,不謀私利。

  (四)繼續加強醫患溝通技巧訓練,針對病人入院時,醫學干預時,病人呼叫時,手術時,特殊檢查時,病情變化時等情況進行醫患溝通技巧的訓練,以增進醫患理解,減少醫療糾紛的發生,同時保證落實知情同意書的簽署。

  醫療安全管理和風險防范自查報告二

  根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的要求,我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下:

  一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧:

  (一)我院有健全的安全管理體系,職責明確,責任到人。 我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準,健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求,定期深入科室進行監督檢查,督促核心制度的落實,檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤,有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

  (二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。

  我們通過安全大會的形式,對全員進行質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了醫療質量安全等培訓。安全檢查檢查結束后,院質量控制科召開會議,認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患,找出核心問題和整改措施,然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫療質量的提高。

  加強三基、三嚴的培訓與考核,按照年初三基培訓考核計劃,各科室每季度必須考核一次,醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核,參考率、合格率務必達95%以上。

  (三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案,建立了醫療糾紛防范和處理機制。

  (四)護理管理方面

  (1)護理管理組織

  能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作,組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》,確保做到知法、守法、依法執業。

  (2)護理人力資源管理

  每年制定護士在職培訓計劃,包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。

  (3)臨床護理管理

  樹立人性化服務理念,確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪,設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作,制定了健康教育內容。

  (五)、醫院感染管理

  (1)建立健全了醫院感染管理組織

  根據國家《醫院感染管理辦法》,我院建立和完善了醫院感染控制小組。業務院長擔任醫院感染管理辦公室主任,

  (2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實

  我院根據實際情況和任務要求,每年制定醫院感染管理工作計劃,做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議,總結近期醫院感染管理工作情況,解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題,布置下一時期的工作重點。

  (3)加強了醫院感染管理知識的培訓,不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識

  (4)認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作,降低了醫院感染率,從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行一次性使用無菌醫療用品管理辦法,一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放,三證齊全。各科室按需領取,做到先領先用,有效期內使用。一次性使用用品用后,由專人集中回收,禁止重復使用和回流市場。

  二、存在問題:

  (一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

  個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全,對手術病人的風險評估,僅限于術前討論或術前小結中,還沒建立起書面的風險評估制度。

  (二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

  個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理,抗生素應用檔次過高,時間過長。

  (三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

  1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。

  2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

  三、整改措施:

  (一)進一步加強質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。

  醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習,質量管理知識缺乏,質量意識不強,這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中,就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科,要想提高醫療質量,不但要學習醫學理論、醫療技術,還要學習質量管理的基本知識,不斷更新質量管理理念,適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識,掌握質量管理方法,才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此,培訓全體醫務人員質量管理知識,增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設,匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》,醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責,20xx年3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的考核,成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習,提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

  (二)加大監督檢查力度,保證核心制度的落實。

  1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作,這項工作對于提高醫療質量是很好的措施,但是要注重實效,不能流于形式,對查到的問題除了當面講解以外,對屢犯的一定要通過經濟處罰,給予懲戒。

  2、要加強三基訓練與考核,要不斷完善考核辦法,嚴肅考核紀律,注重考核的實效,不能流于形式?剖邑撠熑艘匾暼柧殻洺︶t務人員講三基學習的重要性,這對提高醫務人員的技術水平至關重要。

  3、加強病案質量的管理。要進一步健全相關制度及病歷檢查標準,以制定獎懲辦法,保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

  4、進一步加強醫院感染的監控。

  要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫,嚴格執行各項醫院感染管理制度,要將工作做細,不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度,讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要性,自覺遵守無菌操作技術,做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責,配合院感辦積極開展工作,杜絕醫院感染事件的漏報。

  5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

  根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神,制定我院具體實施辦法及獎懲制度,注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度,在門診工作站設置處方權限,保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率,保證合理使用抗。

  (三)進一步加強職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。

  1、根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求,對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確:醫家首在立品,醫德是醫務人員從業的行為規范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念,培養謙虛謹慎,不驕不傲的工作作風,立志做一個醫德高尚,受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》,要真正樹立起以人為本、以病人為中心的理念,要真正做到將病人當成自己的親人,不謀私利。

  2、院辦已制定獎懲措施,保證醫務人員在醫院執業時要有好的服務態度。態度決定一切,只有端正態度,才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人,病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什么時候,什么場合,不管什么情況下,發生什么事情,都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節自我,始終保持良好精神狀態上崗,把自己陽光的一面充分地展現給患者。

  (四)滿足患者心理需要,密切醫患關系,減少糾紛發生,營造和諧就診環境。

  患者在醫院內的心理是十分復雜的,他們需要被關懷,被尊重,被接納,需要了解他的診斷、治療信息,需要安全感并渴望早日康復,同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地了解,予以解決或滿足。首先,醫護人員在接診時必須著裝整齊、態度和藹、精力充沛,主動向患者介紹自己是其分管的醫生或護士,使患者得到一個良好的印象,對醫護人員產生信任感和有所依托感,使患者情緒穩定,家屬滿意放心,在診治過程中才能主動配合,建立起主動合作型的醫患關系;颊吆图覍僭谥委熯^程中,可能會迫切地要求醫護人員及時為他們傳達診斷治療信息,這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通,征求他們的意見,使患者及家屬能主動配合,達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃,對他們需要了解的不能滿足,也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。

  風險自查報告 篇13

市環保局:

  根據市局《轉發陜西省重點行業企業環境風險及化學品檢查質量核查工作方案的通知》(漢環通字〔20xx〕57號)要求,我局確定專人對縣域內企業環境風險及化學品檢查開展情況、檢查對象準備情況、數據填報情況及數據錄入情況等4方面進行了認真自查,現將自查情況報告如下:

  一、自查情況

  (一)企業調查情況

  此次檢查以第一次全國污染源普查為基礎,對縣域內排放污染物的化學原料及化學制品制造業、醫藥制造業的工業污染源進行全面、細致的排查。全面調查了解重點行業企業環境風險防范措施的`制定,應急處臵及救援資源的儲備,掌握飲用水水源地周邊等環境敏感區域,化學品生產、貯存的種類、數量等情況,并建立企業環境風險和化學品檔案,做到一源一檔。對涉及危險化學品、有毒有害物質的重點企業、集中式飲用水水源地和人員密集場所等重要環境敏感區域加大力度,采取有力措施,認真檢查,避免漏查情況發生。

  經排查,我縣涉及本次檢查的企業共計15家,其中化學原料及化學制品制造業1家,醫藥制造業14家。另外,根據本次檢查工作的具體要求,在第一次污染源普查的基礎上,排除3家企業為重點行業企業,分別是:城固縣新世紀涂料廠、漢中市瑞豐生物科技有限責任公司、城固縣眾星林產品廠。

  城固縣新世紀涂料廠、城固縣眾星林產品廠兩家企業已于20xx年之前因企業經營不善,產品沒有銷路,已自行停產至今,今后不再繼續生產。漢中市瑞豐生物科技有限責任公司主要從事農藥分裝,將成品的農藥分裝成小包裝銷售,沒有化學品的生產過程。故以上3家企業不納入本次檢查范圍內。

 。ǘ┢髽I填報、網上錄入情況

  截止8月22日,我縣共向12家企業送達了《檢查表》,完成《檢查表》填報10家,審核并網上錄入10家。

  二、不足之處及今后工作

  因前期天氣原因,檢查工作進展速度較慢,加之企業填報人員素質參差不齊,致使《檢查表》填報質量較低,仍存在空表多、生產單位風險源缺項、產品和原料沒有儲存方式、生產關系邏輯錯誤較多等現象。

  下一步,我局將針對工作上遇到的疑點和難點問題,加強與被檢查單位的溝通聯系,確保數據上報準確、詳實。同時,加強檢查工作各環節的協調配合,落實好表格填寫、交換審核、網上錄入、數據匯總、上報、檔案管理等工作。

  風險自查報告 篇14

  為了確保我縣安全生產事故發生后能夠及時、有效處置,根據縣安委辦《關于印發安全生產隱患排查整治方案的通知》要求,我局結合我局實際情況,制定下發了《關于印發安全生產隱患排查整治方案的通知》,進一步明確責任、細化措施,落實責任,強化督促,進一步提升全局安全生產水平。我局結合實際情況認真組織開展了一次全局隱患排查治理專項活動,現將活動的主要工作匯報如下:

  一、認真組織開展安全生產隱患排查整治工作

  我局按照縣安委辦[20xx]1號文件精神,成立了由局長任組長,分管局長任副組長的領導小組和辦公室,制定了《關于印發安全生產隱患排查整治方案的通知》,為全局開展安全生產隱患排查整治打牢了基礎。

  二、加大宣傳力度,營造濃厚氛圍

  我局結合實際,采取多種形式大力宣傳安全生產工作,使安全生產工作深入人心。一是組織職工學習《安全生產法》,學習《山西省安全生產條例》、《山西省安全生產監督管理條例》等相關法律法規和文件內容,使全局職工充分認識安全生產的重要性,提高依法安全生產意識;二是利用局域網、宣傳欄、橫幅等形式大力宣傳安全生產的方針政策、法律法規,營造安全生產的氛圍;三是利用各類專項行動,在辦公室、電腦等處張貼標語,向社會進行安全生產宣傳,使人們充分認識到開展安全生產工作的重要意義;四是我局組織職工進行安全生產法律法規知識學習,增強了職工的法律意識。通過宣傳教育,提高了職工的安全生產意識,為創建“平安單位”打下扎實基礎。

  三、認真做好安全生產工作

  一是成立了安全隱患排查治理領導小組。為了加強我局安全生產工作的領導和監管力度,我局成立了安全隱患排查治理領導小組及辦公室,下設辦公室,負責日常安全工作及各項安全生產檢查工作,各科室負責人為安全隱患的整改責任人,并負責安全生產檢查的組織協調工作。

  二是我局在安全生產工作中加強對安全生產工作的監督指導,嚴防死灰復燃,確保群眾生命財產安全。

  三是建立健全了安全隱患排查治理制度。為進一步抓好我局安全隱患排查整治工作,我局成立了我局安全隱患排查整治工作領導小組,下設辦公室,負責日常安全工作,并按照“誰主管,誰負責”的`原則,明確分工,責任到人,定期不定期地進行檢查。

  四、嚴格安全管理,確保不發生重大安全責任事故

  我局認真組織開展了安全隱患排查治理工作,對查出的隱患及時進行了整改。我局認真落實各項管理制度,堅持“誰主管,誰負責”的原則,堅決按照規定和程序做好每年的安全工作。

  一是認真落實隱患排查整治“六項制度”,即“一把手親自抓、分管領導具體抓、科室具體抓”。二是建立安全隱患排查制度。

  三是簽訂安全責任書。

  四是建立安全保衛工作制度。

  五是建立健全隱患整治責任書。

  六是制定了防范措施。

  通過我局的安全生產月活動,全局職工的安全意識有了很大的提高,通過此次活動,增強了安全責任意識,提高了安全防范水平。在今后的工作中,我們將進一步加大監管力度,進一步落實各項安全生產制度,強化責任,強化措施,確保我局無事故發生。

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