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銷售規章制度

時間:2022-11-18 12:15:08 規章制度 我要投稿

銷售規章制度

  在快速變化和不斷變革的今天,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編幫大家整理的銷售規章制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

銷售規章制度

銷售規章制度1

  人事制度

  一、聘用公司各機構需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經主管領導核準后,由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式

  1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

  2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。

  二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。在使用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關系,并不支付經濟補償,員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

  三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與內勤協調,由內勤呈公司總經理核準。

  四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:

  1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

  2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關系。

  3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執行。

  4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。

  5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。

  6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。

  工作時間:實行每周五天工作日,每天工作8小時,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤規定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業務,如有特殊情況,須主管領導批準,不可遲到、早退、曠工。

  考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

  1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

  2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發當日工資。

  3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者,公司可視情節辭退員工,并不予結算任何工資和提成。

  國家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

  公休假:每周公休日加班薪資支付標準:國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經部門主管批準后方可生效。

  有下列情況之一的,加班不予補償:

  1、未辦理相關手續,或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

  2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

  請假管理辦法:員工請假必須提前填寫"請假單",經批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,但事后須補辦請假手續。

  假期類別:公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:

  1、帶薪假:每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

  2、扣薪假:事假、病假。各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節假日順延。

  1、每周公休假:實行每周五天工作制。

  2、法定節日假:指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日,按國家有關規定。

  3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天;如屬晚婚(男滿25歲,女滿23歲),給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

  4、產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。

  5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

  6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。

  7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

  8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。

  9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明,否則以事假計。

  假期工資:

  1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

  2、30日以內的產假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資

  3、事假期間扣發全部工資。

  請假核準權限:

  1、主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

  2、業務經理級員工請假由總經理核準。

  五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:

  1、工作能力不符合崗位要求的;

  2、品行不佳,不利于在公司長期發展的;

  3、不能接受企業文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

  六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:

  1、員工不能勝任其崗位工作者;

  2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。

  3、無正當理由者,連續曠工三日以上者。

  4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

  5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。

  七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發當月工資。

  八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業秘密,信息,和數據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。

銷售規章制度2

  一、總則

  1按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度,特制定本制度。

  2本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發放的工資,不含獎金和風險收入。

  二、工資結構

  工資結構:基礎工資(住房補貼、誤餐補貼、交通補貼、通訊補貼)、銷售提成、工齡工資、

  三、基礎工資重新劃分如下:

 。1)、試用級:

  1、市場人員:1200----1500

  2:辦公室后勤人員:1200----1800

  3:部門主管人員:1500----20xx

  4:部門經理:20xx----3000

 。2)、轉正工資:

  員工級:

  1等:1400

  2等:1600員工初級

  3等:1800

  1等:1800

  2等:2100

  3等:2400員工高級

  4等:2700

  主管級:

  1等:1800

  2等:20xx主管初級

  3等:2200

  1等:2500

  2等:2800主管高級

  3等:3100

  經理級:

  1等:3500

  2等:4000經理初級

  3等:4500

  1等:4800

  2等:5300經理高級

  3等:5800

  高層管理級:

  1等:6000

  2等:7000

  3等:8000

  4等:10000

  四、員工工資定級實施細則:

  (1)、新到員工工資定級

  1.新到員工,其基礎工資按《工資制度》規定執行試用級工資,其中:

  市場人員:1200----1500

  辦公室后勤人員:1200----1800

  部門主管人員:1500----20xx

  部門經理:20xx----3000

  2.根據標準人事部填報《新到員工工資定級表》。

  (2)、員工轉正工資定級

  1.轉正時,基礎工資按《工資制度》規定執行相應級別(員工級、主管級、經理級)的初級工資1等,能力特別突出者由人事部門寫《員工薪資調整

  表》總經理特批后執行。

 。3)、工資調整定級

 。1)基礎工資的調整可上可下,可升可降。

  (2)轉正后的調整:按上述標準調到相應職務的初級工資(特別優秀者除外)。

 。3)轉正后一年內調整不超過3次。

 。4)年終調整:根據年終考核的結果,符合調薪條件的員工,工資相應調整。

 。5)特別貢獻調整:若有特別貢獻,經公司總經理提議,行政部考核后,工資可上

  調一等。

  (6)職務調整:員工由于職務上的改變,工資調到相應的級別。

 。7)員工工資調整程序為:部門提出書面申請報行政部,行政部審核后填報

  《員工薪資調整表》。

 。4)、由于職務改變造成工資重新定級

  1.升職:基礎工資調到相應職務的初級工資,應不低于升職前的基礎工資。

  2.降職:基礎工資下調至少一級(靠降職后的職務)。

  3.上述工資定級程序為:人事部見到升職(或降職)書面通知后,填報《員工薪資調整表》。

  (5)、調入員工工資定級

  由于集團各公司工資標準不盡相同,故從集團各公司調入我公司員工需按我公司工資標準重新定級。

  1.若調動職務不變,其基礎工資應按接近該員工調動前基礎工資標準定級。

  2.若調動后職務發生改變,其基礎工資按新職務初級工資定級,但不低于該

  員工調動前基礎工資。

 。6)、特殊情況工資定級

  特殊情況下(如特別人員、特別時機)工資定級,由公司領導提議,行政部填寫《員工薪資調整表》,報請公司領導批準。

  五、工資發放規定:

  1、基礎工資的發放時間為每月10日(遇周末、節假日、特殊情況順延)。

  2、每月考勤從26日至次月25日,工資以21.75天為標準計算(公司的工資已包含加班工資,故不另付加班工資),缺勤所扣工資為:工資基數×缺勤天數/21.75。

  3、員工轉正工資執行時間的確定:從轉正當日起執行轉正工資。員工當月工資應為:轉正前日工資×當月轉正前工作天數+轉正后日工資×當月轉正后工作天數。

  4、員工晉級或調整工資執行時間的確定:從公布或辦理完備手續當日起執行調整后的工資。員工當月工資應為:調整前日工資×當月工資調整前工作天數+調整后日工資×當月工資調整后工作天數。

  六、提成方案:

  1、市場總監:當月市場回款額2%

  完成銷售指標的60%-70%:按1%

  完成銷售指標的70%-90%:按1.5%

  完成銷售指標的90%-100%:按2%

  完成目標100%以上,超過部分按2.5%

  2、市場經理:當月市場回款額1%

  完成銷售指標的60%-70%:按0.5%

  完成銷售指標的70%-90%:按0.7%

  完成銷售指標的90%-100%:按1%

  完成目標100%以上,超過部分按1.2%

  3、推廣部長:當月部門市場回款額1.5%

  完成銷售指標的60%-70%:按0.7%

  完成銷售指標的70%-90%:按1%

  完成銷售指標的90%-100%:按1.5%

  完成目標100%以上,超過部分按2.5%

  4、銷售人員:

  當月完成5880-8000元銷售回款,提成為3%。

  當月完成8001-15000元銷售回款,提成為5%。

  當月完成15001-20000元銷售回款,提成為6%,加獎金100元。

  當月完成20001-30000元銷售回款,提成為8%,加獎金200元。

  當月完成銷售30001元-50000元銷售回款,提成為9%,加獎金500元。當月完成50000元銷售回款以上,銷售提成為12%,加獎金1000元。

  5、駐外區域提成方案:

 。1)區域經理:為招攬同行業精英人才,穩定區域經理,鼓勵其轉換顧客。第一年提成:當月地區市場回款額8%

  第二年之后提成:當月地區市場回款額2%

  完成銷售指標的60%-70%:按1%

  完成銷售指標的70%-90%:按1.5%

  完成銷售指標的90%-100%:按2%

  完成目標100%以上,超過部分按3%

  (2)推廣部長:當月部門市場回款額2%

  完成銷售指標的60%-70%:按1%

  完成銷售指標的70%-90%:按1.5%

  完成銷售指標的90%-100%:按2%

  完成目標100%以上,超過部分按3%

  6、發放比率:按公司撥付銷售部同等比例發放。

  7、提成的發放時間:每月15日發放上月提成。

  此規定自即日起開始執行。

銷售規章制度3

  第1章 總則

  第1條 目的

  為了規范公司銷售團隊建設,明確團隊成員的職業生涯規劃,完善銷售人員激勵機制,加強銷售團隊日常行為管理,打造專業化銷售隊伍,特制定本制度。

  第2條 適用范圍

  本制度適用于公司銷售團隊建設、團隊成員職業生涯規劃、人員激勵措施實施以及銷售團隊日常管理等事項。

  第3條 名稱解釋

  本制度所稱銷售團隊,是指經過部門和公司審批,由銷售人員組成的有一定規模和角色分工的專業隊伍。 2. 本制度所稱銷售人員,是指與公司簽訂勞動合同或聘用協議、直接從事產品銷售和業務拓展工作的銷售序列編制人員。其中銷售團隊的負責人統稱為“團隊經理”,其他銷售人員統稱為“銷售代表”。

  第2章 銷售團隊建設管理

  第4條 銷售團隊建設標準

  1. 銷售經理根據公司業務結構、銷售人員編制情況,結合上級領導下達的年度銷售指標,建立相 匹配的銷售團隊類型和數量。

  2. 銷售團隊由一名團隊經理和若干銷售代表組成。 第5條 銷售團隊建設流程

  1. 銷售經理根據規范填寫“銷售團隊組建申請表”,交銷售總監和人力資源部經理審核,報分管副總經理或總經理審批。

  2. 經審批后,向營銷部和人力資源部申報團隊備案,并由人力資源部在人力資源管理系統中設置代碼。 3. 營銷部將銷售團隊相關信息錄入銷售管理系統中,用以統計團隊業績、記錄團隊活動。 4. 銷售團隊的審核、審批和組建工作原則上在每年一月份完成。 第6條 銷售團隊費用管理

  1. 銷售團隊的管理費用由公司根據市場情況、公司經營情況、團隊的經營情況逐月按照不低于0.1的比例進行計提,計算公式為:團隊費用=團隊實際銷售額x團隊管理費用計提比例。

  2. 團隊管理費用在本級機構銷售費用中列支,用于團隊培訓、會議、活動以及內部激勵等。

  3. 團隊管理費用由團隊經理本著公開、公平、公正的原則統一調配使用,團隊內部須建立費用使用明細臺賬,保證?顚S。不得作為銷售人員薪酬發放。

  4. 營銷部、財務部等將定期對費用使用情況進行審計和檢查。 第7條 銷售團隊合并、裂變和撤銷管理

  1. 當銷售團隊的人員或業務規模低于團隊組建最低標準,或為進一步加強團隊建設和業務擴展,公司可將幾個團隊合并成立一個新團隊,新成立的的團隊須達到團隊組建的最低標準。

  2. 當團隊業務達到一定規;蛉藛T數量超出團隊組建標準時,團隊可進行裂變,以防止團隊規模過大導致管理效應下降以及平均績效低下。

  3. 當銷售團隊的業務規模低于團隊最低組建標準,或業務模塊取消,或團隊銷售業績低下到一定程度,公司可根據撤銷程序撤銷團隊。

  第3章 銷售團隊人員管理

  第8條 工作職責

  銷售團隊成員的主要工作職責如下圖所示。

  團隊經理工作職責 銷售代表工作職責

  團隊成員工作職責示意圖

  第9條 資質要求

  1.團隊經理的資質要求具體如下所示。

 。1)市場營銷、企業管理等相關專業本科以上學歷,具有3年以上xx產品銷售經驗,同時具有1年以上銷售管理經驗。

 。2)具有良好的團隊管理、合作以及溝通能力;具備較強的市場分析、判斷及組織拓展能力。 (3)無違法犯罪及xx行業違規記錄。 2.銷售代表的資質要求具體如下所示。

 。1)市場營銷、企業管理等相關專業大專以上學歷,具有1年以上xx產品銷售經驗。 (2)勤勉敬業;善于溝通和學習;具有較強的團隊合作意識。 (3)具有一定的社會資源和銷售能力。 (4)無違法犯罪及xx行業違規記錄。 第10條 職級體系

  團隊經理的職級分為三級六檔,銷售代表的職級分為四級七檔,職級由高到低如下圖所示。

  團隊經理和銷售代表職級體系表

  第11條 定級原則

  銷售團隊成員的定級原則如下所示。

  1. 根據上一年度標準產品銷售數量及銷售額的達成情況及下一年度標準銷售額計劃進行定級。

  2. 團隊經理上崗時需同步確定職級,且初次定級時,原則上定為團隊經理一級;銷售代表初步定級時,原則上不高于銷售代表二級。

  3. 從其他行業新錄用的銷售人員、新入職的應屆畢業生均從助理銷售代表開始定級。

  4. 公司內部從非銷售序列轉為銷售序列的人員,原則上按原工作在銷售序列中相對應的職級進行套轉定級,職級低于助理客戶經理的,定級為助理銷售代表。

  5. 符合晉升要求的團隊經理或銷售代表,其職級原則上每年晉升一級,并需要參加公司統一組織的晉級考試。 6. 確有特殊情況,如初次定級需定更高級別的或一個考核年度內需跨級晉升的,需上報銷售總監審批并向人力資源部報備后執行,且該類人員應在任職6個月后根據已達成的業績(按全年業績標準折算)重新定級。

  7. 團隊裂變后,若原團隊裂變成一個新團隊,原團隊經理職級在一個年度考核期中維持不變;若裂變成二個及以上團隊,則原團隊經理職級可在現行職級基礎上提升一級。

銷售規章制度4

  一、新員工入職

  1、新員工試用期為1個月,轉正需填寫(試用期員工轉正申請)根據其銷售情況及工作表現,由銷售經理評定能否轉正,簽字生效后交行政備案。

  2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

  3、試用期間佩帶試用期工牌,著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。

  4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關業務培訓,老銷售顧問帶其熟悉業務流程,帶教銷售顧問對新員工負全責。

  5、試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)。

  二、日常規范

  1、著公司統一工裝上班,帶工牌。工裝必須干凈,男士須打統一領帶,頭發整齊,穿深色襪子,皮鞋干凈;女士須佩帶統一絲帶、化淡妝,不可皮夾散發。

  2、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規范者不得參加晨會或給予處罰。

  3、晨會前整理好內務,任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜

  4、所有人員必須維持好辦公室衛生,個人辦公桌面,辦公物品擺放整齊有序,桌面無污漬。

  5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事,有事請假銷售經理批準后,方可離開。

  6、請假或休息于前一天告知銷售經理及行政部;不可帶請假,不可電話請假,特殊情況除外,周六周日不允許休息。

  7、展車衛生由銷售經理負責檢查,晨會后銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生,責任到人。

  8、新進展廳展車,不論值班與否都有義務清理車輛。

  9、銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域,桌椅恢復原位,紙杯等其他物品放到指定位置

  10、銷售顧問嚴格按照規定值班,任何時間不得出現空崗,午餐時間實行輪崗,用餐時間不得超過半小時,接待客戶除外。

  11、全員會議和培訓必須全部參加,違者按曠工處理(特殊情況除外);參會期間,手機必須調至震動靜音或關機模式。

  12、上班時間不允許在公司內吃零食,上網玩游戲,串崗,電腦專人專用。

  13、銷售部人員不得在展廳內,辦公室內追逐嬉戲,大聲喧嘩。

  14、銷售部人員不得以任何理由在展廳于客戶發生爭執。

  15、任何人不得私自調換業績一經發現取消該車業績和提成。

  16、每月總結一次成交率,留電率及客戶試乘試駕滿意度。

  17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上,并寫上“已定”字樣,如未履行以上程序,該車可以自由銷售;反之,該車如被銷售,其銷售人承擔一切后果。

  18、銷售顧問接待文件包資料:名片,訂單,試乘試駕協議,簽字筆,貸款資料等摘要

  19、銷售顧問禁止兩手插入口袋,兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐,扎堆聊天

  20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。

  三、顧客信息制度

  1、新客戶資源的信息必須當日建立,立即錄入客戶信息登記表。

  2、新建客戶信息卡次日必須回訪,以后再次回訪根據購車意向而定。

  3、出現重復接待客戶情況時,銷售顧問不得當著客戶的面發生爭執,造成不良后果,視情節輕重做處罰

  4、前臺接待電話標準用語:你好我是聊城金盛陸風4S店XXX,很高興為您服務。

  四、訂單及交車制度

  1、訂單簽訂后必須有銷售經理簽字后生效;中途不可隨意修改,如需修改要有銷售經理簽字同意,私自修改視為無效;修改后的訂單以修改日期為準。

  2、提車順序按照訂單時間早晚排列,其中全款優先提車。

  3、交車時嚴格遵守交車流程。

  五、商品車管理制度

  1、新進車輛的驗收,必須按照公司規定嚴格驗收,因運輸途中早晨搞得損失,必須立即查找原因,指定解決方案,屬本車質量問題的,要及時聯系售后索賠人員,進行索賠。

  2、商品車鑰匙由專人管理,拿取鑰匙必須及時登記,如若丟失相關責任人按相關價格自行賠付

  3、商品車開關車門,因窗門忘記關造成后果的,視情況輕重再做處理。

  六、試駕車管理制度

  1、試駕車不得開出辦私事,經發現一次罰款100

  2、試駕車使用必須填寫試駕車使用說明

  3、試駕車每天必須打掃,9:30之前必須打掃完畢。

銷售規章制度5

  一、薪資構成

  底薪+提成+績效+電話補貼+交通補貼

  二、底薪發放辦法

  1、銷售人員試用期內,試用期為三個月。第一個月為1000元,第二個月為1200元,第三個月為1500元,三個月工資掛帳暫不發放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情況一次發放。

  2、對于在試用期第一月沒有完成定額業績的,按第一月的50%按月發給生活費。 對于在試用期第二個月沒有完成定額業績的,按第一月試用工資+第二月試用工資的50%發給生活費。

  對于在試用期第三個月沒有完成定額業績的,按第一、二月試用工資+第三月的50%按月發給生活費。按業績決定銷售人員走留。

  3、試用期漢螅對于連續第二個月沒有完成額定業績的,從第三個月起底薪按試用期的相反順序遞減。

  4、銷售人員每周上報業務進展情況(聯系人。電話,地點。等情況)。 公司每月核準業績完成情況。

  三、提成發放。

  提成個人收入=(當期銷售額-銷售定額)×提成率”。

  銷售定額、提成率由公司根據市場情況制定。

  四、電話補貼+交通補貼

  試用期滿后發放電話補貼100元和交通補貼100元。

  五、績效

  年度完成全年任務的,公司獎預以現金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤;既有提成的刺激,又給員工提供了相對固定的收入基礎,使他們不至于對未來收入的情況心里完全沒底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點,所以成為當前最通行的銷售報酬制度,在美國約有50%的企業采用銷售公司工資規章制度百科。用公式表示如下:

  將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容,銷售人員有一定的銷售定額,當月不管是否完成銷售指標,都可得到基本工資即底薪;如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標,則超過以上部分按比例提成。基本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點,使得銷售人員收入既有固定薪金作保障,個人收入=基本工資+(當期銷售額-銷售定額)×提成率”或“個人收入=基本工資+(當期銷售額-銷售定額)×毛利率×提成率。

  在實際工作中,有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度,但是規定如果當月沒有完成銷售指標,則按一定的比例從基本工資中扣除。例如:某公司規定每月每人的銷售指標為10萬元,基本工資1000元,當月不滿銷售指標的部分,則按1%的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。

銷售規章制度6

  一、總則

  第一條目的為規范公司電話銷售管理工作,保證電話銷售服務質量,特制定本制度。

  第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

  第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

  二、電話銷售服務規范

  第四條服務意識

  1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱,詢問客戶的具體需求,做到聲音清晰,吐字正確,要有個人言行代表公司形象的意識。

  2、與顧客溝通期間應保持良好的心情,主動挖掘顧客需求,耐心詳細的向顧客解答疑惑,從心樹立為顧客服務的意識。

  第五條聲音要求

  1、聲音要溫雅有禮,以懇切、禮貌的話語表達,使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

  2、聲音的大小應注意保持平衡,以免聽不清楚或過大造成誤會。

  第六條時間要求

  1、工作時間內聯系客戶,并注意打電話的時間段,應盡量避開客戶用餐及午休時間。

  2、聽到電話鈴響,最好在三聲內接聽,以免讓客戶久等,產生不滿情緒。

  3、電話鈴響五聲后才接聽,應先向客戶道歉,解除客戶的情緒問題,然后盡快進入主題。

  4、通話長度應控制好,時間不宜過長,只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話,不要過于閑聊偏離了主題。

  第七條語義要求

  1、首先應該自報單位、部門、姓名,說明來意,確?蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。

  2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述,確保客戶充分理解你所表達的內容。

  3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品,應以相關方案引導需求為主。

  第八條記錄要求

  1、進入接線狀態,一手拿話筒,一手拿筆和筆記本,認真清楚記錄通話內容和客戶情況,要求簡潔和完整。

  2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

  3、有意向和沒意向的客戶分類清楚,以便以后跟進。

  三、電話銷售過程控制

  第九條電話銷售準備工作

  1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

  2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料,和媒體產品的相關文案資料。

  第十條電話銷售溝通技巧

  1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己,不可以進行強勢的推銷行為。

  2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過,來消除電話障礙。

  3、與正式客戶相關部門聯系上,進入實質階段,并從消費者角度介紹公司媒體產品,及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂,避免過多使用術語造成溝通障礙。

  4、與客戶溝通過程中,不得生硬打斷客戶,應先了解清楚客戶需求,并做好記錄,以此作

  為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。

  5、對于溝通中出現的異議,銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題,將異議轉換為機會,不可消極應對。

  第十一條電話銷售總結工作

  1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況,并統計好數據,定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

  2、有意向客戶需定時跟進,并反饋給部門主管。

  四、電話銷售人員考核

  第十二條考核時間及目的

  電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

  第十三條考核指標

  電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧,能夠很好地與客戶電話溝通,善于發掘潛在需求客戶。

  五、附則

  第十四條本制度由行政部負責起草和修訂

  第十五條本制度經公司總經理審批后實施。

銷售規章制度7

  一、總經理

  全面管理公司工作,制定公司中長期發展戰略,公司重大問題決策。

  二、業務經理(組長)

  1、認真貫徹和領會好公司發展戰略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規劃本小組的周,月,年的宏偉目標。

  2、根據各個業務人員的特長,合理安排業務人員的工作崗位,做到量材施用,發揮其潛能。

  3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是了解業務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業務人員的去向,晚會是了解業務人員當天的業務情況,然后大家自由發言,如對業務的困惑,跟大家討論,也可以談業務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業務素質。

  4、認真審核業務人員的每天工作日志,掌握業務人員的業務進展情況,及時跟業務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。

  5、當業務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業務員手中接過業務,進一步做好跟客戶的關系,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。

  6、做好新業務員的傳幫帶教工作,了解其特長,解決其業務的突破瓶頸,使其盡快進入工作的狀態。

  7、負責總結分析本小組的業務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。

  8、負責行業信息的研究與分析,對行業前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考。

  9、代表公司對外聯系,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售后服務確認書。

  10、審核樣品領出并簽字認可,審核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。

  11、做好每個業務項目成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。

  12、負責領導其他安排的事項。

  三、業務員

  1、嚴格遵守公司的各種規章制度,做到令行禁止。

  2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。

  3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業務水平。

  4、服從業務經理的安排,每日匯報行程及有關客戶信息,填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作,并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

  5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,并以此作為考核依據。

  6、積極聯絡跟進洽談項目,詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,并以此作為考核依據。

  7、不斷的搜尋、了解同行業的信息,及時的把有效的信息反應給業務經理。

  8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,并嚴格把關好公司的這些機密文件,做到及時回收!

  9、領會并執行公司制定的營銷方案,及時的去完成,并反饋相關信息。

  10、協助公司安排付貨及追款工作,并保持與客戶長期聯系,創造續單的機會。

  11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。

  四、設計人員

  1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

  2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色,了解同行業的產品信息,并要不斷的提高自己的專業知識,精益求精。

  3、負責公司的制圖工作,運用專業知識,設計出獨特的效果圖,促進業務簽單的順利進行。

  4、積極完成公司交予的設計工作,同業務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,布局合理,新潮,適應時代潮流。

  5、如業務員要設計方案,以業務經理簽字為準。如果業務經理不在,可以電話核準,然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

  6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細致認真的進行設計以后,并再三審核規格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。

  7、積極主動搜尋網上的最新行業信息,及時的整理和匯總成資料,交給業務經理。

  8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

  9、負責維護微機,打印機等設備的正常運行,發現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。

  10、每天清理設計室的衛生,做到清潔,衛生,有條理。

  五、內勤人員

  1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,并對此備案,以便今后查找。

  2、掌握、熟悉公司的產品性能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、性能比,為總經理決策提供參考。

  3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案,先要同業務人員進行詳細的溝通,了解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業務人員提出合理性的建議。

  4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規格,數量,再同業務人員進行詳細的溝通,了解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然后匯總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以后,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細致,嚴謹,杜絕出現數量,規格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

  5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯系和接洽,嚴格把關好定單的數量,規格,質量要求,交貨期。如果其中出現什么任何問題,及時地向跟總經理匯報,以便盡早解決。

  6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,并匯報給總經理,以便領導為今后下單提供參考。

  7、負責定單的付貨安排,及時的通知業務人員和安排安裝人員,完善售后服務工作,并及時建檔成交的客戶資料。

  8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業務經理對新業務員的培訓,使其盡快進入工作狀態。

  9、負責監督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,并上報總經理審核批準簽字,然后交給會計備案,作為發放工資及獎金的依據。

  10、負責公司的辦公用品采購,做好進出賬的明細表,轉交給財務人員備案,并做好申領的登記工作。

  11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業務經理審核并簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,泄露公司機密。

  12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

  13、負責電話接聽,做好記錄工作,并及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。

  14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

  15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

  六、會計及出納

  1、會計

 。1)嚴格按照總經理的指示,負責公司的資金和財產管理,并協助內勤工作。

 。2)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

  (3)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

 。4)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

 。5)負責公司的日常銷售業務統計,日常財務數據統計分析,各類銷售業績報表的編制,進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。

  (6)熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識,應對各種檔案進行嚴格保密。

  (7)審核匯總統計原始記錄資料,保證統計臺賬的真實情況,及時報送總經理。

 。8)對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責。

 。9)負責核算公司員工的工資,獎罰金,業務提成,呈報給總經理批示。

  (10)負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行賬號等必需的資料,并要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。

  (11)負責嚴格把關好發票的管理,在開發票前,同業務人員溝通,要再三審核發票上所需的品種,數量,規格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行賬號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤,影響公司的形象。

 。12)、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

  2、出納

  (1)嚴格遵守公司的財務制度,認真執行現金管理制度。

  (2)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。

 。3)建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

  (4)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

  (5)配合會計做好各種賬務處理。

 。6)總經理或其他主管交付的其他工作。

  七、售后安裝人員

  1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。

  2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態度,用自己的專業安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。

  3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將家具安裝到位。

  4、在安裝過程中,盡量減少噪音,影響他人,并要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。

  5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細致,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。

  6、安裝工作完成以后,立即做好產品的清潔保養工作,并記錄安裝過程的詳細情況,然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以后,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。

  7、當付貨與售后發生沖突時,由內勤負責安排,以售后為主,售后人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

  8、應用自己專業的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養,注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業的印象,提高公司的信譽。

  9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

銷售規章制度8

  一、總則

  第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成,規范銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。

  第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。

  二、銷售組織

  第三條 本公司銷售部的職能和責任,具體為:

  (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設,市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作,以及主機配套市場研究、分析、協調等工作,以確保配套業務的有序進展。

 。2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

 。3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。

  (4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

  (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

  (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作,對出現的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理調度生產。

  三、銷售價格

  第四條 銷售價格制定的目的,盡可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

  第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執行。

 。1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的制造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

 。2)產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

 。3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽,總經理確認后,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

  第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核,總經理批準后方可接單簽約。

  第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

 。1)考慮生產能力發揮情況,當生產能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閑時,少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

  (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。

  (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況),該部份業務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計制造以降低成本,使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

  第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。

  第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

  第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

  第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作,與營銷公司的政策保持統一。

  四、銷售發貨和程序

  第十二條 發貨順序:

 。1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

  (2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

  (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

  第十三條 配套公司及發貨程序:

  (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發貨后收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。

  (2)對與公司新發生業務的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

  (3)對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

 。4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。

 。5)原則上夜間不允許裝車發貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨,發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,并在產品出庫單及出門證上簽署意見后,當班經警方可放行。

  (6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。

 。7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

 。8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控,對應收款單獨實地對賬,每年不少于一次。

 。9)發貨程序,由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

  第十四條 產品發運方式及發貨時限。

  (1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

 。2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。

  (3)成品庫收到出庫單發貨后,應及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

  第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。

  第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯,所產生的來回運費由當事人承擔,并向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,并處以20--100元的罰款。

  第十七條 由于開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,并處以20--100元罰款。

  第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發現一次罰款20--50元。

  第十九條 銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。

  五、售后服務

  第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。

  第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內,如人在當地,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發貨時間)。

  第二十二條 客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

  第二十三條 退貨產品處理:

 。1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發,業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發。

 。2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調整。

 。3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,并將書面情況回復營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。

  (4)因產品質量原因退貨的:

  A、必須由業務員進行先檢測。

  B、零配件齊全。

  C、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

  D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

  第二十四條 產品丟失處理

  (1)公司自備車公路發運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。

  (2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況,同時將丟失的產品補發給客戶,并注明是“丟失產品補發”。

  六、貨款回攏

  第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,盡量避免現鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

  第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核準,總經理批準同意后方可執行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。

  第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規定如下:

 。1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

 。2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,并經審批同意才可抵入。

  (3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔,高于抵入價部分由公司全額收回。

  (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。

 。5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準后方可執行。

  七、附則

  第二十八條 本制度自下發之日起開始執行,由銷售部負責解釋。

銷售規章制度9

  一、目的

  為培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規范。

  二、組織行為

  1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德。

  2、遵守公司各項規章制度。

  3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導后辦理。

  4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛。

  5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

  三、廉潔行為

  1、在業務范圍內,要堅持合法、正當的職業道德。

  2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

  3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。

  4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。

  四、保密行為

  1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。

  2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

  3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。

  4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

  五、交際行為

  1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。

  2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。

  3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售規章制度10

  為提高辦事處業務員工作責任心,端正工作態度,扭轉當前業務開展的不利局面,達到提升業務員綜合素質,提高工作績效,開創業務工作的新局面的目的。辦事處特制定業務員日常工作管理制度如下:

  一、日常管理細則:

  1、出勤:每天在早上9:00準時到達辦事處報到參加早會,完會后正常開展日常工作,晚上19:00下班。對于不準時或不報到且沒有提出休假/請假/外出申請的,視為曠工或者遲到,按公司相關規定考核罰款20元/次。

  2、日常報表提交:認真按時完成工作日報,日報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午9:00前交至辦事處,不能按時完成的罰款20元/次;早上到辦事處填寫前日報表的,按10元/次罰款;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次罰款并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次罰款;

  3、周計劃:每周五下班前,上交下周的拜訪計劃。月總結于每月3日前上交辦事處,遲交/不交,罰款30元/次。若臨時有事須變更拜訪行程,業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程,并呈報辦事處負責人。

  4、按時參加公司及辦事處組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20元/次。

  5、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略,如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況,銷售贈飲品的,經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

  7、每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均由業務員按批發價賠償。

  二、業務員薪酬管理條例:

  1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1張身份證復印件、1張畢業證復印件、1張個人簡介、1張駕駛證復印件。

  2、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

  3、新業務員實習期一般為六個月,公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核,由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用六個月后仍不能通過業務考核的,做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)

  4、為了讓新業務員早日熟悉公司業務,公司對新業務員采取有底薪、有定額,有補貼,鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。

  三.業務員工作職責:

  1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

  2.熱愛本職工作,服從公司的工作安排,根據市場情況制定下期市場操作計劃,確定主攻方向和目標。

  3.注意自身的言談舉止,以大方得體的儀態,積極熱情的工作態度,做好公司內相關銷售工作。

  4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密,不得泄露給他人。

  5.廣泛搜集信息,掌握市場動態,對有意向的客戶,利用一切可以利用的關系,創造誠信機會。

  6 .在工作中,搞好團結協作關系,共同完成銷售任務。

  7.在業務中出現問題,及時向辦事處負責人匯報,提出個人建議。

  8.認真為新老客戶服務,提高終端對公司的美譽度和信譽度。

  9.完成公司領導交辦的臨時工作。

  10.不得利用業務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利,不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

  四、業務車輛管理條例:

  1、合理使用車輛,節約費用開支,最大限度地發揮車輛的使用效益。

  2、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程,安全駕車。

  3、每天出車前,必須檢查車況,特別是剎車系統,輪胎。油箱以及后視鏡等設備,有異常情況必須匯報上級。

  4、每天下班后,必須將車輛鑰匙交回辦事處,不得將公司車輛開回家中,或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款50元/次,并承擔由此造成的全部后果。

  5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款50元/次。

  6、違規或事故處理:下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

  (1)無照駕駛;

  (2)未經許可將車借予他人使用;

  (3)違反交通規則引起的交通肇事;

  (4)違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。

  7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

  五、本制度只適合辦事處業務員使用,涉及考核項目,均由辦事處業務員收到處罰后三天內將罰款上交至辦事處,三天內不交罰款則翻倍處罰,上交的罰款將納為辦事處基金。

銷售規章制度11

  第一章 管理大綱

  為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理細則。

  第一條 公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

  第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

  第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

  第四條 公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

  第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

  第六條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

  第七條 公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

  第八條 員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

  第二章 員工守則

  一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。

  二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

  三、 服從領導,關心下屬,團結互助。

  四、 愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。

  五、 不斷學習,提高水平,精通業務。

  六、 積極進取,勇于開拓,求實創新。

  第三章 考勤管理

  1.出勤

  1.1工作時間:員工須按各部門的《“興仁”營銷團隊日常工作管理和作息時間制度》規定時間上下班;

 、龠t到:上班時間未到或未到崗者,即為遲到。上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處。

  ②早退:未到下班時間而提前離崗者,即為早退。

  ③曠工:未經請準假或假期滿未經續假擅自不到職者,即為曠工。

  2.請假:

  2.1 員工若早上有急事不能上班者,應在前一日向部門負責人請假或在當日上午8:30前用適當方法向部門負責人請假,并須部門負責人同意,否則視為曠工處理或請假無效。

  2.2請假制度

  1、假別分為:病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

  2、病假:指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明,無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。

  3、事假:指員工因事必須親自辦理而請的假別;但每月事假累計不得超過3天,超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。

  4、婚假:指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;

  5、年假:指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假,可逐年遞增,但最多不得超過7天,特殊情況根據工作能力決定。

  6、工傷假:按國家相關法律法規執行。

  7、喪假:指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發,準假天數如下:

  父母或配偶父母傷亡 給假7天

  配偶或子女傷亡給假10天

  2.3當月工資計算方法:(月合計工資—全勤獎)÷當月天數x實際出勤天數

  5.考勤統計

  5.1每月考勤時間:本月1號至本月31號

  5.2有以下情況之一者,扣除當月全勤獎:

 、偃吕塾嬤t到4次者(包括4次)

  ②除公休外,請假1天者以上者(包括1天)

  ③月度曠工1次者(包括1次)

  第四章 獎懲制度

  第一節 總則

  第一條 為嚴明紀律,獎懲分明,提高員工工作積極性,提高工作效率和經濟效率,特制訂本制度。

  第二條 公司獎勵方法;

  1、大會表揚;

  2、獎金獎勵;

  3、物資或晉升獎勵。

  第三條 本制度適于公司全體員工。

  第四條 有下列表之一的員工,應給予嘉獎并通報,頒發獎金20~_80元,獎金隨當月工資發放。

  1、遵紀守法,執行公司規章制度,思想進步,文明禮貌,團結互助;

  2、完成營銷團隊工作計劃指標,創造較大經濟效益;

  3、向營銷團隊提出合理化建設,被營銷團隊采納,并取得一定效益的;

  4、節假日經常加班,并取得顯著效果者;

  5、忠于職守、積極負責、不斷改進工作、工作績效突出者;

  6、堵住營銷團隊的經濟漏洞,并為營銷團隊挽回經濟損失者;

  7、全年無缺勤,積極做好本職工作;

  8、節約資金,節約費用;

  9、其他對營銷團隊做出貢獻者,總經理認為應當給予獎勵的.

  第五條 公司設有“管理創新及合理化建議獎”、“杰出銷售代表”、“優秀管理者”等獎勵,在每個工作年度結束后,進行評選和獎勵。

  第二節 處罰

  第六條 員工有下列行為之一,經批評教育不改的,視情節輕重,分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:

  1、遲到、早退一次罰款(5元/次);

  2、曠工者扣除當日雙倍工資,連續三個月累計達三次辭退;

  3、銷售代表工作前未做好售前準備、掃尾工作、次日準備(5-20元/次);

  4、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款(5-30元/次);

  5、輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款(20-50元/次);

  6、不按要求打掃衛生罰款(5-10元/次);

  7、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款(5-100元/次);

  8、遺失經營管理之重要文件、物品或工具罰款(5-200元/次);

  9、不按時參加公司的會議及銷售培訓罰款者(30-50元/次);

  10、不服從上級管理或不服從工作安排 一次扣(25-30元/次) 連續兩個月累計達四次辭退。

銷售規章制度12

  薪酬獎勵管理制度

  1、目的

  1.1堅持以企業發展為導向,以客戶需求為導向,努力完成公司的銷售任務。

  1.2全面了解營銷隊伍的工作績效和綜合表現,確定相應的激勵措施,營造優勝劣汰、有序競爭的企業氛圍。

  1.3促進團隊建設,促進員工能力和素質的提升,促進人才的培養,促進今后工作更好地開展。

  2、制定原則

  本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

  2.1公平:是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據員工業績、服務年限、工作態度等方面的表現不同,對職級薪級進行動態調整,可上可下同時享受或承擔不同的工資差異;

  2.2競爭:使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

  2.3激勵:是指制定具有上升和下降的動態管理,對相同職級的薪酬實行區域管理,充分調動員工的積極性和責任心。

  2.4經濟:在考慮公司承受能力大小、利潤合理積累的情況下,合理制定薪酬,使員工與企業能夠利益共享。

  2.5合法:方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

  3、制定依據

  本規定制定的依據是根據內、外部勞動力市場狀況、地區及行業差異、員工崗位價值及員工職業生涯發展等因素。

  4、崗位職級劃分

  5、職級薪資表

  5.1銷售類職級薪資表(見附表1)

  6、薪酬組成

  職級薪資+崗位津貼+全勤獎+崗位提成+績效獎勵

  6.1職級薪資:是薪酬的基本組成部分,根據相應的職級和職位予以核定。

  6.2崗位津貼:是指對經理以上行使管理職能的崗位或基層崗位專業技能突出的員工予以的津貼。

  6.3全勤獎:當月無遲到、早退、病、事假。

  6.4崗位提成:公司基金部銷售人員根據不同職級享受相應的提成。

  6.5績效獎勵:根據團隊業績與本人業績完成情況發放績效獎勵。

  6.6個人相關扣款:扣款包括各種福利的個人必須承擔的部分及個人所得稅

  7.考核說明及晉升(所有考核日期為上月11日至本月10日)

  7.1初級理財經理:

  A.考核業績為團隊總業績,團隊業績作為理財經理的考核指標

  B.績效獎勵:當月完成團隊業績超過50%(含),將發放50%績效獎勵;當月完成團隊業績超過60%(含),將發放60%績效獎勵;當月完成團隊業績超過70%(含),將發放70%績效獎勵;當月完成團隊業績超過80%(含),將發放80%績效獎勵;當月完成團隊業績超過90%(含),將發放90%績效獎勵;當月全額完成團隊業績,將全額發放績效獎勵;

  C.團隊標準人數在5人以上(含初級理財經理),連續兩個月每月都完成人均業績50萬/月或三個月內累計1000萬以上在公司任職3個月以上可優先升級為儲備總監,享受總監級待遇。

  D.職級薪資:新入職初級理財經理當月完成團隊銷售業績不足70萬,第二個月團隊銷售業績再次不足70萬,則發放70%的職級薪資。

  7.2初級理財顧問:

  A.考核業績為個人業績

  B.績效獎勵:當月完成個人銷售業績,將全額發放績效獎勵;

  當月完成個人銷售業績超過50%(含),將發放50%績效獎勵;當月完成個人銷售業績低于50%(不含),則不予發放績效獎勵。

  C.崗位提成:當月完成個人銷售業績低于50萬(不含),崗位提成按2%發放;當月完成個人銷售業績50萬(含)-100萬(含),崗位提成按2.5%發放;

  當月完成個人銷售業績100萬以上(不含100萬),崗位提成按3%發放。

  D.連續兩個月每月完成業績150萬或三個月內累計完成業績500萬,在公司任職三個月以上,由經理提出申請,可優先升級為儲備經理,并享受經理級待遇。 E.初級理財顧問完成個人銷售業績30萬,公司則報銷當月養老保險。

  8、獎懲說明

  8.1初級理財經理

  A.團隊每天必須保證10個意向客戶,如低于10個意向客戶,當日扣款20元;

  B.團隊每周必須保證3個來訪客戶,如低于3個來訪客戶,本周扣款50元。

  8.2初級理財顧問:

  A.初級理財顧問當天有效電話量大于180個或每天意向客戶大于3個,滿足其中一個條件視為完成當日工作量;如兩個條件同時不滿足,則每天扣款10元;

  B.初級理財顧問每周必須保證一個來訪客戶,則視為完成本周工作量,否則扣款每周扣款50元;

  C.初級理財顧問每月必須保證簽單,否則本月扣款100元。

  8.3除附表一各項獎勵執行外,公司額外獎勵:

  A.初級理財顧問當月完成個人銷售額100萬(含)-200萬(含),獎勵500元;

  B.初級理財顧問當月完成個人銷售額200萬以上(不含200萬),獎勵1000元。

  8.4所有扣款交到本部門總監保管,將作為本團隊拓展經費。

  9、薪酬的支付

  薪酬支付時間:每月20日發放上月11日至本月10日工資,如遇到雙休日及假期,公司結合實際情況逐日順延發放。

  10、薪酬保密

  人力資源部、公司財務及財務所有經手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要,不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。公司執行國家規定發放的福利補貼的標準應不低于國家規定標準,并隨國家政策性調整而相應調整。

銷售規章制度13

  一、 總則

  為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

  銷售部經理職責

  1、 對銷售任務的完成情況負責。

  2、 對回款率的完成情況負責。

  3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

  4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

  5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

  6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

  7、 對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

  二、 銷售部工作流程

  1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

  1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

  2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

  3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

  4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

  5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

  6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

  2、產品報價、投標的流程

  此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

  1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

  2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

  3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

  4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

  5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

  6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

  3、商務談判與簽訂合同的流程

  1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

  2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

  3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

  4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

  5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

  6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

  4、發貨流程

  1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

  2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

  3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

  3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

  4)庫管辦理出庫手續

  5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

  5、回款流程

  1)銷售員催款

  2)銷售員填寫收款申請單

  3)銷售部和財務部確認

  4)反饋給客戶

  5)客戶回款

  6、開票流程

  1)銷售員填寫開票申請單

  2)銷售部審核

  3)財務部開票

  4)交客戶簽收

  7、售后服務流程

  1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認

  2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

  3)技術部和客戶溝通

  4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

  5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

  8、退貨(換貨)流程

  1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認

  2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

  3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

  4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

  5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

  6)庫管辦理退貨(換貨)手續

  三、銷售部管理制度

  1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌

  2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

  3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

  4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程

  5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

  6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失

  7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

  8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔責任

  9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的`所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

  10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

  11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生

  12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

  13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部

  14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

  15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

  16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

  1)周工作計劃表

  2)月工作計劃表

  3)銷售情況周統計表

  4)銷售情況月統計表

  5)銷售員工作周統計表

  6)銷售員工作月統計表

  7)市場狀況周統計表

  8)市場狀況月統計表

  9)經銷商進貨情況統計表

  10)區域銷售情況統計表

  11)每月經銷商管理匯總表

  12)《目標客戶基本信息情況統計表》

  17、違反上述規章制度,視情節罰款10—100元

銷售規章制度14

  總則

  1.目的:為規范公司運作與行政管理,規范員工的行為,使公司之發展有制度上的保證,特制訂公司管理制度。

  2.制訂原則:

  2.1可行性原則:公司各項制度的制定講求務實,不制定過高的標準。

  2.2有效性原則:公司的各項規章制度一旦制定,在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行,未經特別豁免,任何人不得違背。

  2.3標準化原則:力求公司的行政行為和業務行為的標準化;

  2.4個性化原則:公司以人性化管理為主,強調員工的自律和自覺,充分尊重員工的個性。

  3.效力:本制度自公布之日起生效,原制度與本制度沖突的,以本制度為準。

  解釋權:本制度的解釋權歸公司所有。

  企業文化

  1.公司的宗旨:通過向客戶提供全方位的產品服務,實現公司與客戶的共同發展;通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能,實現員工與公司的共同成長。

  2.企業文化:

  團隊力量與資源共享

  積極溝通與全面理解

  目標明確與高效運作

  專業素質與不斷創新

  3.員工行為準則:

  3.1工作時間,必須稱呼同事的職位(無職位者除外),不得直呼其姓名,直稱其職位,如總經理;或者姓+職位簡稱,如吳總;或者以小、老+姓氏,如小張,老王等。

  3.2個人形象規范,待人接物文明;

  3.3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜;

  3.4學無止境,不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習;

  3.5愛惜公物,勤儉節約,提倡環保;

  3.6做事以做人為先,尊重理解他人,如同尊重理解自己;

  3.7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利;

  3.8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。

  4.工作制度和觀念:

  4.1首問制:下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見,必須加以解釋,并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的,可以越級申訴。

  4.2復命制:事必有復,復必有時;

  4.3時間觀念:運用時間表進行時間管理,今日事,今日畢;

  4.4職業觀念:處處體現專業素質和職業風貌;

  4.5保密觀念:嚴守公司與客戶商業秘密,保證商業情報安全;

  4.6雙贏觀念:個人職業規劃與公司利益協調發展,實現個人與公司之共同發展。

  公司組織構架

  1.公司實行整合營銷策略(IMC),提高管理效率;經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品,為客戶樹立統一的目標和企業形象,將統一的產品服務信息傳達給消費者。

  2.公司實現一對一責任制,實現職責分工。

  3.公司業務實行開放式管理機制,倡導企業目標與業務團隊利益的一致性;

  4.公司運作強調充分授權與完全責任的統一。

  5.公司的組織架構如下圖所示:

  1.總經理:

  1.1匯報對象:直接對董事會或者合伙人負責,全面負責公司的日常運作。

  1.2協作伙伴:與副總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

  1.3直接下級:總經理助理,財務總監,行政副總,營銷副總。

  1.4主要職責:

  1)擬定公司經營目標和發展戰略;

  2)制訂年度工作計劃并監督實施;

  3)負責業務開拓和戰略談判;

  4)建立和完善對外公眾關系;

  5)協調和督導業務團隊的業務進程;

  6)擬定和修改公司管理制度;

  7)提出公司機構設置和和工資調整方案;

  8)負責新聘員工的審核錄用;

  9)審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件;

  2.總經理助理:

  2.1匯報對象:直接對總經理負責,全面負責公司信息資源與服務品質管理,確保各項風險的防范與控制。

  2.2協作伙伴:與總經理分工協作,相互配合形成管理團隊。

  2.3直接下級:財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。

  2.4主要職責:

  1)對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議;

  2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設;

  3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;

  4)對于經營市場從技術與風險等角度提出建議;負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等,以確保產品服務的技術可行性與產品質量;

  5)負責審閱公司所有其他的各類往來文件,并簽署意見;

  6)負責對下級的督導、培訓與考核;

  7)負責安排新聘人員的上崗前培訓;

  8)督導業務團隊的業務進程;

  9)提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討;

  10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作;

  11)負責每月的綜合考核;

  12)負責設立標準文件庫與工具箱;定期向上級匯報工作,完成上級下達的工作任務。

  3.營銷副總

  3.1匯報對象:總經理、總經理助理

  3.2協作伙伴:行政副總、財務總監、

  3.3直接下級:大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理

  3.4主要職責:

  1)對公司市場開拓戰略提出建議;

  2)參與并執行市場開拓策略與計劃;

  3)獨立開拓客戶與渠道

  4)負責組建并領導業務團隊開拓市場;

  5)負責經營市場的總體策劃,在方案獲得批準后負責實施;

  6)協調業務團隊對內對外分工,并對市場工作結果負責;

  7)每周確認市場部成員的工作時間表;

  8)負責對下級的督導、培訓與考核,并將培訓與考核意見呈報總經理;

  9)負責市場調查,定時收集、整合和提供市場信息。

  10)完成上級下達的其他工作。

  4.行政副總

  4.1匯報對象:總經理、總經理助理

  4.2協作伙伴:營銷副總、財務總監、

  4.3直接下級:采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:

  1)在分管總經理的領導下,全面負責行政管理部的各項工作。

  2)建立健全公司的規章制度體系,并負責行政管理類制度的具體執行。

  3)建立健全公司的文書管理規范標準,體現公司的良好形象。

  4)營建企業內部良好的企業文化,強化企業精神、團隊精神的宣傳。

  5)加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通,有效為公司提供良好的服務和支持。

  6)策劃和主持公司的大型活動,并負責予以實施。

  7)參與策劃及市場方案的制定完善工作。

  8)主持日常公司內部工作會議。

  5.財務總監:

  5.1匯報對象:總經理。

  5.2協作伙伴:行政副總、營銷副總

  5.3直接下級:會計、出納、打單員和對單員。

  5.4主要職責:

  1)協助制訂公司的財務計劃;

  2)完善公司的財務制度;

  3)負責成本規劃和控制;

  4)負責與合作廠商的聯系和合作事宜;

  5)負責對下級的督導、培訓與考核,并將考核意見呈報上級。

  6)負責財務管理優化,不斷收集、整合和提供新的優化建議。

  6.大區經理

  6.1匯報對象:營銷副總。

  6.2直接下級:駐外業務主管、分店經理

  6.3主要職責:

  1)做好市場規劃,正確分析市場狀態和客戶能力,擬定市場拓展思路;

  2)帶領團隊走訪經銷商,了解各類競品情況,按照公司政策、制度進行市場拓展,完成拓展目標

  3)定期(每周一次)和經銷商管理團隊召開會議,加強公司與代理商團隊的聯系。

  4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋;

  5)和各部門保持緊密聯系,執行和協助各部門的工作要求,尋求各部門的工作支持;

  6)確定公司下發的各項物料如:POP、海報等按時到位;

  7)了解代理商和經銷商的庫存狀況,協助其處理,并及時反饋總部;

  8)真實調查市場信息,協助公司進行區域廣告投放和審批工作;

  9)定期建立和維護客戶檔案;

  10)管理部門各項費用支出,監控預算執行情況;

  11)按時完成月、周、日工作計劃,并每日檢查各崗位人員工作進度

銷售規章制度15

  一、訂貨整理

  第一條當接受的訂貨已確定,必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份,一份當做副本備用,其他三份各自交給工務科、常務董事、經管(財務)部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

  第二條營業部已確定所有的訂貨時,應將接受訂貨的要項記入訂貨單里,記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

  第三條營業部將生產委托單交給工廠部門時,應要求工廠也做好生產工程的工作準備表,并提交一份給營業部。

  第四條采購科應隨時調查原料及材料的進廠情況,并與采購的廠商進行交涉,做好材料進廠的預定表,交給工務科及銷售部門。

  第五條采購科應針對生產委托單及庫存表進行檢查,并與采購的廠商進行交涉,做好材料進廠的預定表,交給工務科及銷售部門。

  二、通知書信

  第一條對于交易上的通知,應在一日內迅速發文回復。

  第二條交易上的回復書信等,原則上應以印刷或謄寫為主,內記各項要項,寄送給交易客戶。

  第三條已決定接受訂貨的交易資料,應依照客戶分類記入編號,整理為已交貨及未交貨之類。

  三、交貨、檢查、配送

  第一條對于已接受訂單的工程,工務科應做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,并應于適當的機會,通知給發出訂單的客戶知道。

  第二條當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當日,通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。

  第三條在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

  第四條產品的發送是依倨出貨傳票來進行的,另外,每次發送貨品時,應將其要項記入發送登記簿中。

  四、銷售額的計算及收款

  第一條在繳交預先產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。

  第二條如已經從客戶處收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售賬中。

  第三條財會部門于每月的25日,依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收賬款),送交營業經理。

  第四條營業經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調查后,再決定營業部的收款預定額,然后呈報常務董事簽核。

  第五條常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的意見,則由營業經理做說明后,裁定收款的預定計劃。

  第六條收款業務原則是是由營業部門負責,但有時也可委托經營(財會)部門的人員去進行。

  第七條有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。

  五、客戶管理

  第一條對于客戶管理,則應依其分類,決定例行月份的拜訪及預定次數。另外,在開拓新客戶方面,應設定每月的開拓預定數,進行有計劃的業務拓展活動。

  第二條在接獲定單時,要特別留意這些方面的首要、次要等工作,盡快設法交涉聯系,使業務能迅速進行。

  第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價,須迅速、秘密地探聽清楚,盡早做好交涉工作。

  第四條對于同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查,借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外,也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因,借此修正生產技術及營業方面的缺陷。

  第五條營業部門應就各方面的下列情況,進行廣泛的調查,使各項銷售活動的資料完備,并將資料交給相關人員閱覽。如

  (1)經濟雜志及其調查。

  (2)經濟日報的剪貼整理。

  (3)工程新聞的記錄等。

  第六條對于舊客戶及預定客戶方面的資料,則應建立客戶資料卡,記錄下列所規定事項,并隨時注意修正其內容:

  (1)資產、負債及損益。

  (2)產品的種類項目、人員、設備、能力。

  (3)銷售情況、需求者的情況。

  (4)付款實績、信用狀況。

  (5)過去的客戶與交易情況。

  (6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。

  (7)公司內部下單手續的過程。

  (8)付款的手續過程。

  (9)行業的景氣狀況。

  (10)組織薪資、人員。

  第七條經常與舊客戶保持密切的聯系,探尋訂貨情況及其公司的需求,并設法延攬交易。關于以上各項,可于必要時召開研究會或聯誼會,以促進其成。

  第八條舊客戶的經營者或主要負責干部有慶吊之時,應以適當的贈禮表達敬意。

  第九條在與對方進行交易磋商時,如需一起用餐,提供茶點、香煙時,應適時提供,尤其是外出餐廳的用餐預算,應取得常務董事的認可。

  第十條交易成立時,如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時,應事先取得常務董事的認可。

  第十一條在拓展重要工種交易時,應與相關人員相互協議對策,制定方針計劃,同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。

  第十二條在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易,設法開拓目前尚未成立的新交易。

  第十三條在進行估價時,應盡快調查情況與事前交涉,有恒心且周密地研究出估價方法,以利進行雙向磋商。

  六、廣告、宣傳

  第一條在做廣告時可利用下列各種方法:

  (1)營業介紹;

  (2)目錄;

  (3)報紙與雜志的報告;

  (4)產品照片;

  (5)廣告卡;

  (6)問候卡(包括賀年卡);

  (7)在報紙、雜志上刊登的要聞。

  第二條在實施前項所列廣告時,應于各年度終了前,制定明年的計劃來執行。但營業介紹、目錄及產品照片則隨時視情況必要時制作。

  第三條營業的內容包括公司的機構、設備、能力、技術、信用、生產額、營業產品的種類等等。

  第四條較詳細的目錄寄發給大公司、批發商、代理店、較簡單的目錄則寄發給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠得到目錄時,除了目錄之外,應另附公司的計劃介紹寄送給對方。

  第五條如利用新聞、雜志媒體者,可將廣告刊登于各大報或相關業界的雜志。

  第六條廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好,隨時或有計劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。

  第七條對于有必要對外廣泛宣傳的特殊產品或工程,應與經濟新聞、業界雜志等的記者聯絡,將之刊登于世。至于其謝禮則另做考慮。

  七、書信的制作及資料整理

  第一條營業書信資料通常包括下列六項:

  (1)書信、電報(發文、訂單)

  (2)估價單、訂購單、請購單、規格明細單

  (3)交貨單

  (4)請款單

  (5)收據

  (6)備忘記錄。

  第二條交易上的發文資料,原則上都須復印并制成副本保存。另外,發文資料上蓋契印或負責人的印章。

  第三條所有的書信資料,都應編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。

  第四條處理中的文件,應依照下列方式加以分類、歸檔:

  (1)估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發生的順序,歸類或存檔。

  (2)訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。

  (3)有檔資料。

  第五條參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:

  (1)市場資料

  (2)成本計算

  (3)同業的目錄

  (4)交易資料。

  八、報告及會議

  第一條營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表,經由科長、經理向總經理提出。

  第二條銷售科應根據每月及上個月訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表,并經由經理審核后轉呈報告給總經理。

  第三條每月或每月月初,營業部與工廠方面,應召集經理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。

  銷售規章制度4

  汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述,約束和規范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。

  制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

  為了更好的實施廠家的正規銷售流程,從而提高工作效率,體現出本公司的整體形象和綜合素養,現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定:

  1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;

  2.全員個人衛生干凈利落,男士發型規正,不易過長,女士不易披頭散發,須盤發,無須佩帶多余的飾品,化淡妝,統一穿黑皮鞋干凈無塵土,工裝得體,佩帶工牌;

  3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查,包括展車,展面展臺,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆,地面,臺面,車內外,煙灰缸保持清潔);

  4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態,結束衛生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲到處理;

  5.銷售接待流程作業:前臺站崗值班2名,副崗3名,有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶,引導客戶泊車,熱情的引客戶進展廳,展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;

  6.銷售電話接聽流程作業:電話鈴響1-3聲內必須接聽,并禮貌專業的問候“您好,歡迎致電比亞迪xx神馬店,我是銷售顧問xxx。很高興為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清晰。通話結束語:“謝謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯系。”

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